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預算績效管理考核報告(15篇)

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在我們平凡的日常裡,報告使用的頻率越來越高,多數報告都是在事情做完或發生後撰寫的。那麼報告應該怎麼寫才合適呢?以下是小編精心整理的預算績效管理考核報告,希望對大家有所幫助。

預算績效管理考核報告(15篇)

預算績效管理考核報告1

為充分發揮群團組織在參與社會治理中的樞紐作用,有序引導社會組織服務群眾生產生活需求,有效協同社會力量服務災後恢復重建和經濟社會發展,有力推動XX鄉社會治理水平全面提升。20xx年5月,XX鄉按照上級相關檔案精神要求,成立XX鄉群團組織社會服務中心。該中心成立以來,有效協同各方力量參與社會治理,把群團組織社會服務中心建設成為“大群團”格局的工作陣地,積極承接政府購買服務,打造社會協同的服務視窗。各項工作有序開展,現將中心執行情況報告如下。

一、中心建設情況

(一)辦公硬體裝置設施配備情況。

按標準配備辦公電腦2臺、筆記本1臺、電話1部、列印影印一體機1臺、辦公桌椅3套、檔案櫃2套、空調1臺、宣傳欄1個、數碼相機1部、音響2個、防災應急裝置3套以及便攜手電筒、防滑手套、高頻哨、防災黃色雨衣、多功能摺疊鏟等。

(二)辦公場地落實情況。

落實辦公場地兩處,分別在XX鄉人民政府以及XXX村活動室。辦公面積場達50平方米。

(三)掛牌制度上牆情況。

按照市委領導以及市群團組織社會服務中心要求,建立健全相關工作制度並上牆。嚴格按標準打造中心氛圍,對各項標識標牌以及工作展板隨時更新。

二、中心執行經費使用情況

中心執行經費主要用於活動開展,先後在XX村、XX村、XXX村、XX村開展多次活動,如“暖冬行”活動、農村趣味運動、夏季“送清涼”活動”、慶國慶,共建文明家園“貧困村義診、義剪、文藝匯演活動。參與活動的全鄉殘疾人、困難群眾、留守兒童、居家婦女共計2000餘人次。

三、專項志願者工作情況

1.獨立策劃、組織開展各種活動,如:遊園活動、慶元宵活動、等群眾喜聞樂見的活動11次;

2.牽頭組織成立雲峰寺志願隊伍,志願者人數達到60人;積極對接雲峰寺慈善功德會,為全縣貧困學生爭取慈善基金63餘萬元。

3.積極聯絡各社會組織和社會愛心人士,為全鄉4個村12個貧困戶家庭送去價值1萬餘元物資;

4.積極配合市青年聯合會,打造XX鄉柏林壩小區“我愛·我家”,多次參與活動開展。並就專案開展總體情況隨時全程跟蹤瞭解、督促檢查。不定時到點檢視、跟進活動開展。目前已配備專職志願者1名,服務學生及留守兒童300餘人次。

5.纂寫上報群團工作資訊36期,群團活動方案11篇。認真做好每月臺賬及考核表,上交紙質檔、電子檔。做好相關資料存檔並按時簽到簽退。

6.參加縣群團中心組織培訓兩次,用心聽講,認真做好筆記,帶著問題投入工作中,並及時向有經驗的同事答疑解惑。

四、取得工作成效

1.積極參與鄉黨委政府中心工作,助推災後重建、精準脫貧雙攻堅、“雙創一治”工作,“兩學一做”工作

2.成立雲峰寺志願者隊伍。

3.參與打造“我愛·我家”專案活動室,並投入使用。

五、工作建議

1.希望縣群團中心加強對鄉鎮群團中心指導。

2.協調鄉政府對中心工作的合力支援。

3.加強對專項志願者業務工作培訓

4.定期、不定期召開專項志願者座談會。

六、存在的問題與不足

(一)活動開展

1、活動前期籌劃不足,準備不夠充分。

2、活動開展涉及面積不廣泛,在群眾中知曉度不夠。

3、活動開展時,面對突發狀況,處理問題經驗不足。

(二)社會組織成立

由於宣傳不到位,現我鄉尚未成功孵化出專業社會組織。

(三)sye專案宣傳力度不大

XX市青年創業sye專案宣傳力度不夠,群眾知曉率較低,未能發揮該專案在鄉的創業貸款的積極作用。

(四)留守兒童、孤寡老人情況收集未完善

全鄉留守兒童,孤寡老人資訊情況瞭解不充分,未形成檔案存檔。

七、下一步工作計劃

1.按照縣委、縣政府,縣群團中心傳達精神,結合“雙創一治”、“扶貧攻堅”開展活動。

2.繼續督導我愛·我家專案開展,深入其中,緊密結合我鄉實際情況開展活動。

3.以雲峰寺旅遊風景區為契機,打造XX村幸福美麗新村,營造氛圍。發揮XX鄉群團組織社會服務中心作用。

4.宣傳我鄉特色產業,如:黑山羊合作社、獼猴桃種植園區、天麻合作社。運用網路平臺推廣我鄉特色農副產品,發揮我鄉群團組織社會服務中心在脫貧攻堅中的積極作用。

5.加大宣傳,招募志願者,爭取成立一隻專業的社會組織。

6.加大sye專案宣傳,多下村下組,利用開展活動時間為村民宣傳講解sye專案。全力配合創業人員申請貸款。促進城鄉勞動者創業就業、推動經濟發展。

7.積極與XX鄉各個國小緊密對接,在12月份之前,為兩個學校200名學生體育器材。

預算績效管理考核報告2

一、基本情況

(一)專案概況。

為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、後期管護費等費用較大,根據領導批示,特申請縣政府撥付綠化專案(生態功能區轉移支付)資金10萬元,用於支援綠化相關費用支出。

(二)專案績效目標。

一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。

二、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率。

三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發放到位。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的

本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化專案財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、專案的實施、制度的建設和取得的成效,總結經驗,發現問題,提出改進的意見和建議。

(二)績效評價原則

一、科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定程式,按照科學可行的要求,採取定量與定性分析相結合的方法。

二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監督。

三、分級分類原則。績效評價要根據評價物件的特點分類組織實施。

四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關係。

(三)績效評價方法

績效評價應由購買主體、服務物件及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據實際情況,採用一種或多種方法進行績效評價。

自評採用定量與定性評價相結合的比較法。

(四)績效評價工作過程

我鄉充分認識財政支出專案績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實專案自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎資料,落實專案實施、執行及資金使用情況,並對所有資料材料進行彙總、分析,形成績效自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論

根據《專案財政支出績效評價指標體系》,我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、專案產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該專案績效評價等次為優,得分98分。(附相關評分表)

四、績效評價指標分析

(一)專案決策情況。

此專案決策立專案標合理,專案立項依據充分、規範,為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

(二)專案過程情況。

1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了專案質量。

2、制定專案實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。

3、專案資金稽核符合流程,會計核算規範,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。

(三)專案產出情況。

一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現工程完工率100%,確保工程按時完工。

二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%,保障了工程質量。

(四)專案效益情況。

受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環境,使群眾更加滿意。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

專案資金真正做到了專款專用,嚴格按照專案資金管理程式支付,有效發揮專案資金的使用效益,確保了專案資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:

1、綠化資金渠道來源單一,後期養護投入不足。

2、綠化養護專業人員匱乏,專業知識相對缺乏。

六、有關建議

一、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉經濟發展。

二、加強專業技術培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養護專家授課的基礎上,採取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習,不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

預算績效管理考核報告3

根據x教委基[XX]77號檔案關於開展對《本市以招收進城務工人員隨遷子女為主的民辦國小第二輪辦學績效評估工作的通知》精神,我校決定申報績效評估,結合學校實際,對照《xx市以招收進城務工人員隨遷子女為主的民辦國小第二輪辦學績效評估指標》內容及xx區教育局主管部門的有關要求,本著實事求是的原則,認真完成了自評工作。

xxxx區民辦福星國小座落於xx區海灣鎮五四公路x號,佔地x多平方米,建築面積x多平方米,現有教學班x個,學生x人。學校由臺商企業家賴xx女士累計出資x多萬元人民幣於XX年9月創辦,XX年9月轉制納民。它是一所以愛心為源,有教無類,不以贏利為目的的愛心學校。每年賴xx女士和其它臺資企業愛心人士資助、獎勵學生的資金和實物累計達x元以上。

(一)、行政管理

1、學校章程合法合規,XX年對章程有關內容進行修訂,並報主管部門稽核通過。董事會有5人組成,其中3人具有5年以上教育教學經驗,符合法律要求;法人治理結構建全,董事會、監事會、校長室各司其職,有效制衡,高效執行。董事會每年開會不少於2次,開展工作正常,履職到位。相關會議紀要、記錄齊全。校長具有任職資質,辦學思想端正,熟悉教育教學業務。校長李xx,xx師範大學全日制本科畢業,高階經濟師、中教一級、律師技術職稱,有教師資格證和校長上崗培訓合格證,有十多年的教育管理經歷,XX年榮獲xx市農民工同住子女義務教育先進工作者。

2、學校現有教職工28名,其中專職教師21名,按照法律的要求和管理的需要,設立了董事會、校長室、黨支部、工會、團支部、教務處、總務處、少先大隊、教研組等組織機構,機構之間權責分明,分工明確,規範執行,嚴格實行董事會領導下的校長負責制和黨組織、工會的保證監督機制;學校高度重視教師隊伍建設,重視教師隊伍結構調整;強化凝聚力工程;培養起用年輕幹部……逐漸形成了學生健康快樂成長,教師專業成長、勤於奉獻,學校健康發展的良好勢頭,在首輪績效評估中被評為區、市同類優良學校。

3、學校實行民主管理,認真落實校務公開制度;重大事項經過班子研究,集體決策。黨支部通過教代會對學校的發展規劃,環境佈局,工資方案,群眾福利等進行民主決策、民主監督,充分維護教職工和學生的合法權益。

(二)、財務資產管理

1、舉辦者無抽逃出資,無挪用辦學經費的行為。政府下撥的辦學經費,全部做到專款專用。董事會及行政會議對政府下撥的辦學經費的使用進行研究,編制和通過了經費使用預算,形成了相關決議。經費使用節約、合理、規範,歷次檢查均得到上級相關部門的積極肯定。

2、學校對辦學經費使用,本著“量入為出、規範運作、合理使用”的原則,通過事前預算,事中管控、合理地將下撥的經費全部用於辦學,建立了學校的預、決算制度。預、決算執行情況良好,預、決算資料、年度審計報告資料齊全。嚴格執行《xx市民辦中國小財務管理辦法(修訂稿)》和《xx市民辦中國小校會計核算辦法(修訂稿)));財務人員持證上崗,學校建立了財務、會計制度,明確了會計、出納的職責。財務賬冊齊全,會計報表規範、真實、完整。

3、每學期進行收費公示,做到三個統一:統一收費專案,統一收費標準,統一使用稅務部門印製的收費(收款)票據。學校從未自立收費、也不存在提高收費標準現象,每項收費按教育、物價部門核定的專案和標準進行收費。收費意願徵詢和結算清退合法、規範,存根儲存完整,從未發生收費投訴。通過校務公開,把黨員發展,幹部推選等群眾關心的事項讓群眾知道;通過黨員幹部責任區制度,形成學校領導與教師職工的溝通聯絡;通過工會組織,確立群眾聯絡人,使學校領導與教師職工資訊暢通、平等交流。在學校的團隊建設方面,學校視每位員工為共同事業合作伙伴,充分發揮教師職工的集體智慧,充分發揮教師職工的主觀能動性,倡導互信、互助、共創、共享、共發展的團隊精神,推動了學校的持續發展。

(三)課程改革

1、XX年我校1—2年級嚴格按市二期課改課程計劃,其它年級按人教版規定,XX年9月全部實行國小五年制按xx二期課改教材的課程計劃。開齊開足課程,不停課、不減課。使用規定教材,嚴格執行課程計劃。

學校在組織教學、學期教學工作安排、課程表、作息時間表、教材訂用清單、學期教材發放簽收情況以及學校日常教學工作檢查、指導等方面,沒有發現違規情形。

2、學校高度重視資訊科技的應用,為此,在經費困難的情況下於XX年12月,全部實行多媒體教學,XX年學校建立了校校通的區域網,開通了入口網站,計劃XX年地,教師全部配備教學平板電腦,在有條件的班級鼓勵嘗試電子書的應用與學習。

(四)教育教學

1、建立並不斷修訂學校教學常規管理,明確計劃、備課、上課、輔導,練習與評價等教學環節等制度,通過合理考評有效激發了教師參加教育教學研究的積極性,教師工作更加有序,教學質量穩步提升,XX年我校在全區五年級調研考總體排名進入前四,學校的教學工作、教務管理等資料齊全;初步建立了教學業務檔案資料;收集了質量分析、計劃、制度和教研活動及教學過程質量檢查等各類資料。

2、以”兩綱教育”為主線,組織學生參加各類德育活動。學校長期開展國小生日常行為規範的學習、踐行、評比活動,經常組織學生進行防災減災演練,精心組織國小生的社會實踐活動,組織以黨團青年為主的師生走進社群,走近孤老、走近特困家庭等實踐活動。我們的學雷鋒活動,校園自主管理活動,國小生一日常規教育活動、“星級”班集體、個人建立活動,以及國小生道路安全教育活動等。使學生愛護公物,愛護集體,文明禮貌、個人衛生等習慣養成效果顯著,學校的風氣始終保持在良好狀態。

3、學校藉助於多方面的教育資源,在德育管理精品化的實施中,結合學校的辦學實際堅持把感恩教育學生德育實踐的重要內容,通過環境美化、校園佈置,人文薰陶以及國旗下講話、板報宣傳、少先隊廣播、藝術節、體育節等形式不斷推進國小生的思想、文化建設過程。

(五)環境建設

1、學校環境幽靜、空氣清新,衛生整潔,一草一木所形成氛圍對師生生活無不產生著積極影響。

2、學校設立動態宣傳場地,及時把學校的各類管理規定、動態、張貼在公告欄,讓更多家長了解、參與學校的管理。

預算績效管理考核報告4

一、部門概況

(一)機構組成。

我單位是一級預算行政單位,下設3個二級部門,分別是:機關事務管理服務中心、東區地方誌辦公室、東區行政效能建設事務中心等機構,3個部門財務收支(基本收支)統一在政府辦進行彙總核算。

(二)機構職能。

1.負責區政府召開的全區性會議、區政府全體會、區政府常務會、區政府黨組會、區長辦公會、區政府協調會等會議的會務組織、協調及承辦工作,負責區政府領導重要活動的協調安排和服務工作。

2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領導重要講話、署名文章、典型經驗材料、調研報告等綜合性材料。負責起草、稽核、修改、撰制、印發以區政府、區政府辦公室名義上報下發的檔案。負責編寫區政府常務會議紀要、區長辦公會議紀要、政府大事記、資訊簡報及其他文字材料。負責稽核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協通達政情的`文字材料。組織辦理人大代表建議和政協委員提案。

3.研究各部門、街道(鎮)向區政府請示的問題,提出稽核處理意見,報區政府領導審批。根據區政府領導同志的指示,對區政府各部門、街道(鎮)出現的爭議問題提出處理意見和建議,報區政府領導同志審批。根據區政府領導同志的意見,處理區政府各部門、街道(鎮)向區政府反映的重要問題。

4.圍繞區政府工作重點、全區經濟和社會發展的重大問題以及區政府各項決策,及時收集資訊,反映情況,提出建議,做好資訊服務,為區政府領導科學決策提供依據。負責指導、監督全區政府資訊公開工作。

5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作。負責區政府值班工作,及時向區政府領導同志報告重要情況。

6.負責區政府會議、檔案決定事項及區政府領導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作,並及時向區政府領導報告。

7.圍繞區政府工作重心,按照區政府領導指示,組織指揮區政府各部門、街道(鎮)開展各專項重點工作。

8.負責區政府、區政府辦公室對外協調工作。

9.圍繞區委、區政府工作重心,開展調研和政策研究工作。

10.負責擬定區級機關後勤體制改革規劃、辦法,並組織實施。負責區級機關房產管理、配置、基本建設和維修。負責區級機關辦公區域和機關住宅區內道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維。負責區級機關辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中採購工作。

11.負責《東區年鑑》《東區執政實錄》等黨史的研究指導,宣傳培訓並撰寫出版的相關工作。

12.承辦區政府和區政府領導交辦的其他事項。

(三)人員概況。

東區政府辦現有總編制59人(含沒獨立核算的二級部門),其中行政編制23人。參公編制19人。工勤編制4人。事業編制13人。20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中:公務員人數24人,機關工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業管理人員12人,事業工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務員人數15人,機關工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。

(四)固定資產情況。

我單位20xx年固定資產期末原值總額248.28萬元,其中:房屋及構築物158.34萬元,佔固定資產原值總額的63.77%,通用裝置56.09萬元,佔固定資產原值的22.59%,專用裝置3.80萬元,佔固定資產原值的1.53%,傢俱、用具、裝具及動植物30.06萬元,佔固定資產原值的12.11%。無形資產原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現固定資產累計折舊39.51萬元。其中:通用裝置累計折舊23.16萬元,專用裝置累計折舊0.27萬元,傢俱、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。

經盤點統計,本單位固定資產淨值總量為208.77萬元。其中:房屋及構築物158.34萬元,房屋及構築物要單位沒有進行折舊。佔固定資產淨值總額的75.84%,通用裝置32.93萬元,佔固定資產淨值總額的15.77%。專用裝置3.53萬元,佔固定資產淨值總額的9.09%。傢俱及其它裝具淨值總額20.66萬元,佔固定資產淨值總額的1.69%。無形資產淨值180.10萬元,本單位沒有進行無形資產攤銷,也無在建工程等。

截至20xx年12月31日,本單位資產總量減少53.32萬元,其中流動資產減少17.68萬元,佔本年減少資產總額的33.16%。非流動資資產減少35.64萬元,佔本年減少資產總額的66.84%。

(一)20xx年度部門預算收入情況。

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區人民政府辦公室實現預算收入總額1322.18萬元(含調劑預算),其中,一般財政撥款收入1322.18萬元,銀行活期利息其它收入0.05萬元。

(二)年度部門預算支出情況。

1.支出總體情況。

20xx年全年安排支出總額1306.77萬元,其中一般性財政撥款支出1306.72萬元。銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質和經濟分類:基本支出1231.32萬元,其中:人員經費支出1103.21萬元,公用經費支128.10萬元。專案支出75.45萬元。按經濟分類支出:工資福利支出1043.17萬元,商品和服務支185.20萬元,對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

2.預算執行情況。

20xx年各項經費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經費增加90.73萬元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬元,與上年相比增加9.72%,專案支出增加24.28萬元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結年末結轉結餘28.41萬元。

3.結構分析。

20xx年財政撥款支出按支出性質劃分,人員支出1103.21萬元,公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。

4.重點經濟分類支出執行情況。

20xx年“三公”經費財政預算1萬元。其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及執行維護費0萬元。

因公出國(境)經費:20xx年因公出國(境)經費支出0萬元,與20xx年支出持平。

公務接待費:20xx年實現公務接待費支出0萬元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒有用於公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。

公務用車購置及執行維護費:20xx年安排公務用車購置及執行維護費0萬元,與20xx年公務用車購置及執行維護費持平。主要原因是公務用車統一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算,本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出。

5.結轉和結餘情況

20xx年年末結轉和結餘共28.41萬元,其中行政執行結餘28.41萬元。20xx年政府性基金無結餘。20xx年末結轉和結餘比上年年末結轉和結餘減少11.26萬元,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結餘資金。

其他資金收支及結餘情況:20xx年其他收入0.05萬元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結轉結餘。

(三)部門財政支出管理情況:

1預算編制情況。

按照區財政局統一制定的部門預算報表及有關規定,運用“E財”軟體,並以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行,包括預算佈置、預算申報、預算論證及預算編制。

①預算佈置。10月20日起,我辦綜合股根據區財政局要求,提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法,向單位各部門佈置下年度的預算申報工作。

②預算申報。各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請。

③預算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協調,對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證,結合本單位下年度收入測算數,根據專案的輕重緩急,提出支出專案預算建議數。

④、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測,在收支平衡的基礎上,編制全單位下一年度預算草案,形成預算建議數,報分管領導、政府辦主任審閱後上報區財政局。

經區財政局審查後,年初批覆20xx年預算為1295.01萬元,年度追加20xx年財政預算27.17萬元,實際預算批覆數1322.18萬元,批覆預算支出總計1295.01萬元,20xx年實際實現預算支出1306.77萬元。按經濟分類支出分:工資福利支出1043.17萬元、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質分類:基本支出1231.32萬元(其中:人員經費1103.21萬元,公用經費128.10萬元),專案支出75.45萬元。

2預算執行管理情況。

東區政府辦認真落實科學監管理念,嚴格按照預算要求管理和使用資金,確保了財政資金專款專用,切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經制度、法規要求,各項財務收支活動都納入了部門統一管理、統一核算,並接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經費規定執行。二是認真辦理會計業務、進行會計核算,正確準時編制會計報表。三是加強現金和支票管理,不得“坐支”,各項開支均需出具合法、規範、有效的原始發票或原始憑證,嚴禁“白條”報銷,原始憑證必須由報銷人、經辦人簽名,稽核會計稽核、稽核分管領導按規定審批程式稽核後,再由單位主要領導簽字確認報銷。四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施,業務經辦、稽核及審批職責相互分離,相互制約,相互監督。五是要求財務人員要以身作則、奉公守法,認真貫徹國家各項改革措施,既要維護國家和集體利益,又要維護職工的切身利益。六是出納、會計各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作,會計不兼做現金、工資、物資採購等資金支付工作,並做好會計檔案管理工作,每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂,立卷歸檔。七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支,對違反財務制度和無特殊理由並未經領導批准的加班、值班補助和超標準支出。八是各類辦公耗材購買支出需按規定提出申請,經領導批准後方可執行。截至20xx年12月31日,當年實現總收入1322.23萬元,其中:當年財政撥款數為1322.18萬元,當年決算支出數為1306.77萬元,其中:財政撥款支出數1306.72萬元,預算執行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、專款專用。在專案實施過程中,嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

3決算編制情況。

東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行,做到收入明確,支出清晰,對每項支出情況特別是“三公”經費都做了細緻的說明,使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質完成決算報表編報工作。

(1)本套決算主表資料主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬資料填列,預算資料依據本單位預、決算批覆檔案及預算調整檔案填列。

(2)本套決算附表資料主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列,其中:“資產情況表”“國有資產收益徵繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿資料、固定資產管理系統相關資料及有關統計資料填列。“基本資料表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列。“非稅收入徵繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。

(3)20xx年決算總收入為1322.23萬元,其中:當年財政預算撥款1322.18萬元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬元,上年結轉12.94萬元。支出為:1306.77萬元。其中:按功能分類:一般公共服務支出989.31萬元,社會保障和就業支出143.14萬元,衛生健康支出75.66萬元,住房保障支出96.78萬元。按支出性質和經濟分類:基本支出:1231.32萬元(人員支出1103.21萬元,日常公用經費128.10萬元),專案支出:75.45萬元。

二、績效目標完成情況分析

(一)年初部門預算績效目標完成情況

年度目標任務:做好20xx年工作計劃,為領導服好務,當好參謀助手,協調做好上傳下達,服務區內各職能部門,服務好群眾,做好應急政務上報處理等各項協調服務工作。在總結20xx年工作基礎上,堅持"穩中求進“的工作總基調,推動各項事業再上新臺階。提升改革創新能力,提升綜合經濟實力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

區政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定,本著厲行節約,嚴格控制經費支出。20xx年收入為1322.23萬元,上年結轉12.94萬元,支出為:1306.77萬元,年終結轉28.40萬元,年未結轉比年初結轉增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經費財政撥款預算數1萬元,其中:公務接待費預算1萬元,實際公務接待費0萬元,公務用車執行維護費0萬元。

(二)區級專案資金績效目標完成情況

專案資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過程和手續,專案資金管理更加細化,20xx年全面實現公務卡,所有報銷全面實現零現金支付。

20xx年預算安排區政府辦專案資金年初批覆預算82.70萬元,20xx年度追加專案資金共19.82萬元,20xx年度專案資金共102.52萬元,主要包括:會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經費、地方誌辦工作經費、視訊會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、環保督察工作經費。20xx年共實現專案資金支出75.45萬元,除培訓費、全區綜合值班工作經費、會議費未完成年初目標任務,其它專案基本完成年初預算目標任務,資金執行情況按計劃推進,達到年初預期效果,為全區創新發展營造了良好環境,取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。

(三)產出指標完成情況分析

1.數量指標:地方誌辦工作經費完成率為88.40%,基本完成預算目標。培訓費完成率為38.85%,未完成預算目標,完成率較低,因20xx年疫情原因,多數培訓沒有進行或取消,致使完成率較低。租賃費完成率100%,全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%,未完成預算目標,完成率較低,因按財政管理要求,政府政務綜合值班費取消發放使用,致使結餘較大,使全年完成率較低。會議費完成率75%,基本完成預算目標,視訊會議系統建設經費完成率100%,全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%,全部完成預算目標,慰問工作經費完成率100%,全部完成預算目標。防疫工作經費完成率100%,全面完成預算目標。環保督察工作經費完成率94%,基本完成預算目標。

2.質量指標:除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外,其他指標基本或全部達到預期目標。

3.時效指標:整體專案目標時效完成率為100%,所有專案經費全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經費全額上繳財政,沒有留有餘額進行下年繼續開展和使用,時效上全部達到預期目標。

4.成本指標:培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標,且完成率小於50%,未達到預期指標執行情況較差。會議費完成率為75%,未完成預算目標,完成率較低,因疫情原因取消部分會議或採用網路視訊會議方式完成,使會議費全年沒有按期完成。地方誌辦工作經費完成率88.40%,基本達到預期指標。環保督察工作經費完成率94.00%,基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經費、視訊會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、租賃費這五項經費完成率100%,指標全部達到預期指標。

(四)效益指標完成情況分析

1.經濟效益指標:無經濟效益指標。

2.社會效益指標:除地方誌辦工作經費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%,其他的均無社會效益指標。

3.生態效益指標:無生態效益指標。

4.可持續影響指標:存史育人、資料儲存,強化政府機構執行力。樹立政府良好的形象,做出決策更快更準更及時。幹部職工掌握瞭解和儲存更多的專業知識能力,素質和能力更得到提高,整體可持續指標完成率為98%,達到預期。

(五)評價結論:

1.結合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制,依法、有效地利用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標,實現了較高的工作效率和支出績效。20xx年區政府辦的部門預算編制規範、準確,各項經費足額納入預算安排,確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展,較好完成年初績效目標任務。

2. 20xx年區政府辦部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制,準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

3.自我評價得分:部門預算管理49分,專案預算管理20分,績效結果應用25分,合計94分。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

(一)存在問題。

1.基本支出經費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經費、保障正常運轉進行。從決算情況看,基本支出比重較大。

2.預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務工作日益精細化,各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用,我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化,加強對資金使用的前瞻性預估。

3.資產管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產管理的要求,對單位內各項資產都進行了登記及建立臺賬,但仍存在更新滯後的情況。

4.財務人員業務水平仍需提高,需加強對財務業務知識的培訓。

(二)改進措施。

1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步提升內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2.加強財務管理,嚴格財務稽核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規範單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用專案和用途進行資金使用稽核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

3.完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府採購年初預算和計劃,規範各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產採購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的稽核、審批,杜絕挪用和擠佔其他預算資金行為。進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

4.對相關人員加強培訓,特別是針對《預演算法》《行政事業單位會計制度》《內部財務人員稽核》等學習培訓,規範部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

預算績效管理考核報告5

根據xxx省扶貧開發辦公室、xxx省財政廳《關於做好20xx年財政專項扶貧資金績效考評工作的通知》(x開辦發[20xx]222號)檔案精神的要求,區委、區政府高度重視,成立了由扶貧、財政相關人員組成的考評小組,對20xx年度財政專項扶貧資金的績效進行全面考評自查,現將考評自查情況報告如下:

一、脫貧攻堅成效總體情況

20xx年,按照省、市委有關要求,我們把扶貧攻堅作為全面建成小康社會的“一號工程”,堅持思想向扶貧看齊,政策向扶貧傾斜,資金向扶貧聚集,專案向扶貧靠攏,力量向扶貧集中,舉全區之力、集各方之智向貧困發起總攻,貧困鄉村基礎設施顯著改善,群眾收入持續增加,生產生活水平不斷提高,精準扶貧取得顯著成效。預計到20xx年底,全區扶貧物件人均純收入達到9364元,貧困村總數由12個減少到2個,貧困人口脫貧141戶449人,未脫貧215戶688人,貧困發生率下降至0.2%。

1.加強動態管理,做好脫貧攻堅基礎工作。

依據“4342”脫貧驗收責任體系,嚴把脫貧納入退出關,對我區在全省建檔立卡系統中標註為20xx-20xx年度的脫貧人口,按照家庭收入“十不算”和“三保障”方面“十不脫”核查標準,以驗收辦法為依據,以國家第三方評估和交叉檢查發現的問題為導向,共清理核查出不達標的脫貧人口49戶192人,新納入建檔立卡87戶168人。在此基礎上,對清查出的不達標脫貧人口和新增的`貧困人口,按照缺什麼補什麼的原則,督促鄉村幹部、駐村幫扶工作隊和幫扶單位,幫助其及時制定脫貧增收計劃和具體措施,既“輸血”又“造血”,堅持從根子上解決貧困問題,在培育可持續發展產業上下功夫,有效提高貧困戶自我發展能力,直至其穩定脫貧。

2.注重輸血造血,持續加大脫貧產業培育。

脫貧的核心在增收,增收的根本在產業。為此,我們把培育富民產業擺在精準扶貧精準脫貧工作首位,加大扶貧產業培育力度,深入挖掘貧困村資源稟賦,通過貸款貼息、資金補助和政策引導,穩固傳統特色小產業規模。利用沿山沿灘地域特點,種植各類中藥材0.78萬畝,種植旱地穀子1.3萬畝,種植大豆、大麥、扁豆等小雜糧4.88萬畝,特色種植面積達2.5萬畝。發展食用菌工廠化經營。把發展食用菌產業帶作為實施扶貧戰略、增加貧困戶收入和推進貧困村產業化經營的重要措施來抓,建成食用菌工廠化生產基地4個,基地規模達665畝,帶動農戶零星種植面積285畝。壯大設施農業高效經濟。在貧困村和有貧困人口的非貧困村大力發展設施農業,新建鋼屋架大棚150座,新建日光溫室100座,使全區沿山沿灘貧困片帶設施蔬菜種植總規模達到了2500畝,促進了沿山冷涼灌區傳統低產產業向高效優質產業的發展。積極開展貧困村集體經濟提升工程試點,以入股分紅的形式,投入資金760萬元,在9個村開展試點工作,在不斷壯大村級集體經濟的同時,不斷增加貧困農戶收入。培育壯大金花寨、銀花寨、天霖、昌祺等專業合作社,吸納更多貧困農戶加入合作組織,形成新型經營主體帶動貧困農戶發展產業的產業扶貧新格局,貧困群眾脫貧致富的內生動力逐步增強。

3.補齊基礎短板,提升基礎設施配套水平。

在實施精準扶貧、實現滴灌到戶的同時,我們把專案建設作為脫貧攻堅的強有力引擎,堅持解決建檔立卡貧困戶實際問題與其他農戶普遍受益相結合,按照一次規劃、分步實施的原則,協調各有關行業部門,修編完成貧困村高標準農田建設、水利配套、鄉村道路、住房改造等規劃,整合資金,加大投入,推進貧困鄉村全面發展,實現了富民政策漫灌到村、人人受益,12個貧困村生產生活條件得到顯著改善,道路硬化、安全飲水、村級衛生室、鄉村幼兒園、中心義務教學點、農用動力電覆蓋率等指標均達到脫貧標準。在保障貧困村專案資金的基礎上,今年突出加大對有貧困人口的32個非貧困村基礎設施建設扶持力度,安排財政專項扶貧資金專案重點支援有貧困人口的非貧困村改造基礎設施、整治村容村貌、培育富民產業和改善民生環境,有效解決了有貧困人口的非貧困村基礎設施薄弱、發展後勁不足等問題。

4.提升能力素質,增強貧困人口內生動力。

為深入實施精準扶貧致富帶頭人創業培訓工程,推進全區精準扶貧“七個一批”清單式管理工作和落實貧困戶退出必須“有增收渠道”等要求,按照農牧、人社、商務等部門行業標準,摸排確定全區沿祁連山淺山區貧困片帶有培訓願望和培訓需求的70名建檔立卡貧困戶勞動力(其中:勞動技能培訓20人,電子商務培訓10人,設施農業食用菌培訓40人),採取現場教學、基地實習、嚴格考核、頒發證書、後期扶持的培訓方式,配合市扶貧辦抓好貧困戶產業脫貧培訓試點工作。繼續開展就業技能培訓和“選單式”產業技術培訓工作,全區培訓職業技能型貧困人口235人,培訓種植、養殖、農機等方面的實用技能型貧困人口4190人(次),讓貧困戶真正掌握了發展產業的實用技術和務工技能,貧困戶致富能力逐步提高,為全區精準扶貧精準脫貧工作提供了智力支撐和技能保障。

5.整合涉農資金,加大扶貧資金投入力度。

繼續加大扶貧資金的投入力度,積極爭取中央、省、市財政專項扶貧資金2163萬元,其中:中央“三西”專項資金1116萬元,省級配套資金309萬元,市級財政資金738萬元,同時,嚴格落實精準扶貧“五個傾斜”資金籌措方案,按照區財政增量的15%和區財政盤活存量資金50%用於扶貧開發的要求,安排區級扶貧財政資金1414萬元,實施各類專案56個,重點支援支援貧困村和祁連山北坡淺山區貧困片帶非貧困村建設斷頭路、小型水利、設施農業、畜禽養殖等產業及貧困戶危房改造等群眾最關切、最需解決的生產生活設施。嚴格落實省委辦公廳《關於支援貧困縣開展統籌整合使用財政涉農資金試點的實施意見》,統籌整合使用其他財政涉農資金634萬元,其中:水利發展資金省級配套269萬元、農村環境綜合治理示範和規模化畜禽養殖省級資金30萬元、農業綜合開發省級資金335萬元,支援貧困村和祁連山北坡淺山區貧困片帶非貧困村發展,促進祁連山北坡淺山貧困片帶均衡發展。

6.優化幫扶力量,促進幫扶工作取得成效。

進一步調整優化幫扶力量和佈局,對各鄉鎮一般貧困戶進行一次全面摸底調查,對不符合幫扶條件的一般貧困戶和已有穩定脫貧的一般貧困戶的幫扶幹部進行調整,集中力量,推進幫扶行動和脫貧攻堅在目標任務、幫扶力量、資金專案、培訓資源等四個方面的“融合聯動”。進一步調整和充實駐村幫扶工作隊力量,組建18個幫扶小組,分別派駐18個鄉鎮,切實加強幫扶工作隊力量。加強駐村幫扶工作隊日常管理,10月份調整納入駐村工作隊員31名,使駐村工作隊員總數增加到109人,並加強工作指導和業務培訓,認真落實“召回問責”制度,加大群眾滿意度考核權重,積極表彰駐村幫扶工作中表現優秀的幹部。

二、主要考評指標自評情況

根據“xxx省財政專項扶貧資金績效評價指標評分表”,按照省財政廳和省扶貧辦的統一考核計算方法,逐項對照我區20xx年扶貧專案完成情況進行自評打分,自評分為87分,總體績效優良,扶貧效果明顯。各個具體量化指標的考核和計算打分情況如下。

(一)資金投入(10分):自評得分10分。

1.縣本級預算安排財政專項扶貧資金增幅:20xx年,省上安排我區財政專項扶貧資金共1587.88萬元,20xx年,省上安排我區財政專項1425萬元,省級財政專項扶貧資金增幅-10.3%;20xx年度區財政預算安排財政專項扶貧資金共1417萬元,20xx年區財政安排我區財政專項扶貧資金1414萬元,省級財政專項扶貧資金增幅-0.3%;20xx年度項基本預算安排財政專項扶貧資金大於審計安排扶貧資金增幅。

2.縣本級地方財政收入增量部分用於預算安排財政專項扶貧資金比例

20xx年,我區本級地方財政收入增量2733萬元,其中用於資金安排財政專項扶貧資金1414萬元萬元,佔本級財政收入增量的15.01%。

(二)專案支出進度(15分):自評得分20分。

1.年度專案資金結轉結餘率:截止目前,結轉結餘1年內資金1188萬元,結轉結餘率31.80%,預計12月底各專案資金支出後,結轉結餘率將低於8%,該項指標自評的7分;結轉結餘1-2年內資金134萬元(包括質量保證金和專案管理費18萬元、質量保證金47.5萬元、專案結餘資金14.697萬元,),結轉結餘率8%,該項指標自評的2分;不存在結轉結餘2年以上的資金,自評的2分。

2、上一年度資金撥付情況。截止20xx年12月15日,上一年度結轉結餘資金支出進度從16%,減低到8%,扣除質量保證金和專案管理費18萬元、質量保證金47.5萬元、專案結餘資金14.697萬元,實際結轉結餘32.8萬元,結轉結餘率2%。自評得滿分(2分)。

(三)資金監管(自評得分20分)

1.資訊公開和公告公示制建設和執行情況:我區按照省、市要求,在專案計劃下達後,我區對年度資金分配及使用情況、專案名稱、建設地點、建設內容、投資構成、專案實施單位、專案負責人、技術負責人、監督電話等主要內容通過區政府政務網、xxx線上、省政府政務公開網、鄉、村公示欄等向社會公佈,年度專案資金等情況按要求公開村數佔使用扶貧資金的總村數的100%;到村到戶專案在村務公開欄予以公開,並特別將專案所扶持貧困戶名單予以公示,接受群眾監督。

2.縣級監管責任落實情況:20xx年以來,我區繼續加大財政扶貧資金監管力度,結合全省開展的“三糾三促”專項行動,進一步靠實了監管責任,並制定下發了《xxx區脫貧攻堅責任制實施細則》,紀委、財政、扶貧等部門分別組織專項檢查對扶貧資金進行監督檢查,對發現的問題及時通報,並要求相關單位限時整改。同時,及時對12137扶貧監督舉報電話反映的問題進行核查查處。年度開展檢查的鄉、村數佔專案安排的鄉、村數比例為100%。

3.扶貧專案資金錄入情況:按照全國扶貧開發業務資訊子系統要求,我們及時將20xx年扶貧專案資金錄入了系統,資訊資料及時準確。

(四)資金使用成效(自評得分45分)

1.統籌整合資金使用成效。為進一步加強整合涉農資金管理,提高財政資金使用效益,加快精準扶貧、精準脫貧,根據《xxx省人民政府辦公廳關於統籌整合使用財政涉農資金試點的實施意見》(甘政辦發〔20xx〕100號)精神,我區成立了統籌整合財政涉農資金領導小組辦公室,辦公室設在區財政局,制定了《xxx區統籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)》和《xxx區統籌整合使用財政涉農資金實施方案》,並對相關的整合資金單位及鄉鎮人員進行了培訓。20xx年,全區計劃中整合資金3095萬元;已整合資金3095萬元,其中,省級資金943萬元,市級資金738萬元,縣級配套資金1414萬元,佔計劃整合資金3095萬元的100%,共實施各類專案27個,至目前,各個專案都已經基本完成。通過整合專案的實施,為脫貧工作注入了資金活力,完善一批基礎設施、發展一批特色產業、培育一批龍頭企業、帶動一批貧困群眾脫貧,極大改善貧困群眾生產生活條件。

2.貧困人口減少:xxx區總人口52.3萬,其中農業人口32.45萬,20xx年,省上核定我區貧困村12個,建檔立卡貧困戶387戶、1321人。到20xx年底,全區扶貧物件人均純收入達到9364元,貧困村總數由12個減少到2個,貧困人口脫貧141戶449人,未脫貧215戶688人,貧困發生率下降至0.2%。全面完成年初制定脫貧200人減貧計劃。該項指標自評得滿分(10分)。

3.精準使用情況。為更好發揮扶貧資金效益,我區在資金和專案安排過程中,將“突出物件精準”和“突出補齊短板”作為重點原則,對照脫貧驗收標準,重點扶持建檔立卡貧困村、貧困戶,對列入當年脫貧計劃的貧困戶優先扶持,充分享受扶貧政策;對建檔立卡貧困戶中住危房、患大病以及殘疾人、計生戶、兩女戶、單親家庭,給予重點扶持。對照貧困村退出驗收標準,實施貧困村提升工程,通過培育發展村集體經濟實力,完善村內道路、人畜飲水等基礎設施建設。20xx年,我區共安排到財政專項扶貧資金為3649.8萬元,其中,安排到貧困村和有貧困人口的非貧困村資金為1642.4萬元,佔總資金量的42.66%;安排到貧困戶的財政專項扶貧資金為2207.4萬元,佔總扶貧資金的60.48%。20xx年安排到貧困村和貧困戶的資金比例為100%。

(五)專案管理(自評得分10分)

1.專案論證分析情況:20xx年度,我區財政扶貧資金專案計劃按照省市區扶貧部門相關要求,通過群眾參與、鄉村稽核、行業評估、民主決策選擇,經個鄉鎮上報區脫貧攻堅領導小組辦公室。區脫貧攻堅領導小組辦公室在組織各行業部門及有關專家充分論證的基礎上,篩選可行性較強的專案,由區級脫貧攻堅領導小組和政府常務會研究決定後,審批下達並安排實施,並通過鄉村政務公開欄等形式公告公示等程式。批覆專案可行性論證充分、前期準備工作紮實。

2.專案庫建設和定期更新:20xx年,我區嚴格按照《xxx省財政專項扶貧資金縣級專案庫建設管理暫行辦法》中的具體要求,對專案庫進行維護和更新,及時進行立項、篩選、申報。專案庫實行動態管理,每季度更新一次,專案庫建設完整、規範,庫內專案到村到戶並定期更新。

3、專案調項審批:20xx年度,我區嚴格執行《xxx省財政專項資金使用管理實施辦法》規定,雖不具備建設條件的專案,按照群眾參與、民主決策、公開公示的要求進行。專案實施行政村在經村民大會討論後上報鄉鎮政府,鄉鎮黨委會議研究決定後上報區脫貧攻堅領導小組,領導小組研究討論決定後下達變更批覆,並在縣、鄉、村三級進行公示。

(六)加減分指標(自評得分3分)

1.機制創新:一是建立扶貧資金監管機制,完善了xxx區財政專項扶貧資金報賬審批程式,加強了扶貧資金的監管使用,確保了資金安全。二是購買第三方服務的方式,及時規避了在專案資金監管中出現的問題。確定專門的專案招投標代理機構,要求達到公開招投標規定的專案,均由專門的專案招投標代理招標,不但規範了招投標的手續,而且方便了群眾。公開招聘專案監理機構,聘請專業監理機構對所有扶貧專案進行監理,保證了扶貧專案的質量。聘請財務代理機構,聘請專業的會計師事務所代理財務工作,並定期邀請專業會計對扶貧專案報賬資料進行審計,發現問題及時糾正,確保了扶貧資金的安全。三是積極探索資產收益性扶貧方式,今年安排10個專案,直接帶動貧困戶150多戶增收,扶貧方式進一步精準,貧困戶穩定增收渠道進一步拓寬。

2.違規違紀情況:20xx年專案正在實施,經多次檢查審計,沒有違規違紀情況。

(七)試評價指標

1.到縣資金安排到建檔立卡貧困戶的比例:xxx區20xx年共安排財政扶貧資金3649.8萬元,其中,中央財政發展資金1116萬元,省級發展資金382萬元(省級財政扶貧資金309萬元、國有貧困林場50萬元、貧困村駐村幫扶工作隊經費6萬元、精準扶貧專項貸款貼息資金17萬元),市級盤活存量資金738萬元(財政扶貧專項資金(大滿安陽)200萬元、市級少數民族發展資金60萬元、貧困村養殖業發展專項400萬元、貧困村專項扶貧資金78萬元),區級財政配套資金410萬元,區級盤活存量資金1003.8萬元。20xx年,我區分兩批共下達扶貧資金3621萬元,共安排各類專案56個。其中直接安排到戶資金2207.4萬元,佔資金總量的60.48%。

考核自評綜合結論:按照《財政專項扶貧績效評價量化指標表》考評指標體系自查後,得出xxx區20xx年度扶貧開發工作量化計分為“101分”。

三、扶貧資金管理使用的經驗、存在問題和改進建議

1、嚴格扶貧專案資金管理。

一年來,我區認真貫徹《國家財政扶貧資金管理辦法》和《xxx省財政扶貧資金報帳制實施細則》,嚴格執行財政扶貧資金“國庫集中支付、專帳管理、專款專用”和“縣級報帳制管理制度”。在實施扶貧開發專案中,嚴格按照省市批准下達的扶貧專案計劃撥付使用資金,堅決杜絕隨意改變資金用途、扣減專案資金等現象發生。

2、堅持扶貧專案擇優選定。

在確定年度扶貧開發專案中,嚴格按照中央和省上有關政策,瞄準貧困村、貧困戶,廣泛徵求群眾意見,嚴把專案審定、申報關。在專案村確定上,通過公平、公開競選,擇優選定村級班子戰鬥力強、群眾積極性高、開發條件相對成熟的村,杜絕人情關係“定專案”或“優親厚友”等問題發生,確保扶貧專案符合村情民意,資金投向精準合理,有效調動了專案村和廣大幹部群眾積極參與扶貧開發專案建設的積極性。

3、落實專案資金公開公示制度。

要求專案鄉鎮、專案村在專案實施前後,必須將專案名稱、扶持物件、資金來源、補助標準、資金使用等情況,通過鄉、村“政務公開欄”、“村務公開欄”或召開村民大會進行公開、公示。所有扶貧專案的實施及資金使用必須有群眾代表參與規劃、參與決策、參與管理,專案知曉率達到90%以上,確保了農村基層民主管理與決策管理等各項制度的落實,實現了8個精準。

4、加強扶貧專案資金管理。

認真落實扶貧專案資金“報帳制”、“審計制”和“跟蹤檢查”等管理制度,要求鄉、村必須嚴格專案資金管理,報帳必須持有正規票據,由專案鄉鎮嚴格把關稽核,報區扶貧辦審定簽字後,再報區財政局進行支付報帳。區扶貧辦和財政局,定期對專案建設和資金使用情況進行“跟蹤檢查”,發現問題及時糾正。同時邀請區審計局對全年財政扶貧資金管理使用情況進行專項審計,有效防止了扶貧資金被擠佔、挪用等違紀違規問題的發生,確保了財政扶貧資金的安全高效執行。

5、認真抓好資金安全教育。

有效利用全區扶貧開發工作會議和各類扶貧專案資金檢查、專案驗收等時機,廣泛宣傳中央、省市扶貧政策,加強扶貧資金安全使用及監管教育,明確扶貧資金用途和使用管理辦法,要求任何組織和個人都不得以任何理由截留、挪用、浪費扶貧資金,牢固樹立“扶貧資金高壓線”意識,認真管好用好扶貧專案資金。

我區扶貧開發工作雖取得了一定的成績,但同時也存在一些不足和問題:一是富民產業支撐貧困村增收的能力還不強。我區貧困村雖然建立起了各具特色的富民產業,但貧困村富民增收產業剛剛建立,還不夠穩固,產業鏈條有待進一步完善,農產品附加值不高,加之農產品的銷路還不穩定,致使富民產業支撐力不強,需要我們在壯大規模、提升效益上持續用力。二是扶貧資金報賬率低。我區財政扶貧專項資金不多,每年也就1000多萬元左右,但因專案調研論證、立項、設計、招投標等原因,專案實施過程較長,加之不少專案建設季節性很強,當年根本無法完成,扶貧資金無法報賬,致使扶貧資金報賬率低。三是扶貧方式還需進一步創新。雖然我們對貧困戶幫扶進行了一些如保險扶貧、資產收益型扶貧等方式的探索,但從總體情況來看,扶貧方式仍然單一,需進一步拓寬。

針對上述問題,我區將在今後的工作中進一步加大資金整合力度,改進工作方式,提高工作效率,創新工作機制,加強資金管理,提高資金使用效益。

預算績效管理考核報告6

一、專案基本情況

(一)專案概況

德巨集州5個縣市,州人民醫院、州疾控中心為專案實施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社群等,對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。

主要內容:

1.開展登革熱監測防控專案。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行專案工作。

2.流感監測專案。開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

3.手足口病監測專案。通過標本採集、對重症和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展專案工作。

4.麻風病防治專案。開展麻風病症狀監測、高危人群監測、現症病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。

5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展專案工作。

6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。

7.學生常見病和健康影響因素監測與干預專案。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行專案工作。

8.鼠疫防控專案。通過開展病原學監測和血清學監測,進行專案追蹤、評價。

(二)專案績效目標情況

1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規範化建設,穩步提升疫情監測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。

2.開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

3.資金到位情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,州人民醫院4.48萬元。

4.資金執行、管理情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元,執行率為100%。資金管理方面,無支出依據不合規、虛列專案支出的情況;無截留、擠佔、挪用專案資金情況;無超標準開支情況。專案實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會計核算規範。

二、專案實施及管理情況

一是強化組織領導,完善政策措施。德巨集州高度重視衛生專項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20xx〕213號),形成了財務與業務即分工明確,又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善專案方案,合理分配資金。德巨集州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理,規範會計核算。專案實施單位資金管理制度健全,專案資金使用均按照相關制度執行;設有專案輔助賬,對各專案資金進行獨立核算,專款專用;無支出依據不合規、虛列專案支出的情況;無截留、擠佔、挪用專案資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務專案規範管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測,發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層專案單位開展業務知識的培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的'縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。

三、專案績效自評開展情況

按照《雲南省20xx年度中央轉移支付疾控類專案績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應專案、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區自評工作,其次州級進行復評,確保自評報告和資料真實、完整。

四、專案目標實現情況分析

(一)產出分析

1.數量指標

(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;

(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

(3)流感監測哨點醫院標本採集數1040份;

(4)流感監測病毒分離樣本數156份;

(5)手足口病標本採集數300份;

(6)麻風病症狀監測380例;

(7)土源性線蟲病監測≥1000人;

(8)瘧疾血檢任務17775份;

(9)鼠疫監測任務數4030份;

(10)人禽流感外環境監測80份。

2.質量指標

(1)麻風病可疑線索報告率達100%;

(2)流感標本核酸檢測率100%;

(3)學生常見病監測任務完成率100%;

(4)手足口病重症、死亡病例調查及時率100%;

(5)學生常見病監測學生完成率100%

;(6)飲用水監測任務完成率100%。

(二)有效性分析

時效指標。各項指標完成時間,20xx年12月。

(三)社會性分析

可持續影響。

1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護群眾身體健康;

3.居民健康水平提高;

4.公共衛生均等化水平提高。

(四)其他需要說明的事項

無其他說明事項。

五、結論

(一)主要指標情況及結論(可附表)

各項指標均達到年度要求,完成率較好。

(二)主要經驗及做法

各部門溝通協調,確保指標順利完成,加強專案管理,按照專案方案完成工作,達到專案目標。

(三)存在的困難、問題

中央補助資金有限,地方財政困難,經費投入難以滿足專案工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想,究其原因既有專案單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政排程安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高專案資金執行力度,確保工作有效落實。

(四)工作建議

建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付專案經費,用於當地多部門合作開展專案工作,不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。

預算績效管理考核報告7

一、部門基本情況

(一)部門職能與機構設定;

負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、溼地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。

林業局單位為正科級全額撥款行政(或事業)單位,內設辦公室、人事等7個職能股室,林業產業發展中心等2箇中心,湖南中方舞水國家溼地公園等2個公園,下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

(二)人員情況;

核定編制140人,其中:行政編制50人,事業編制89人,工勤編1人。實有在職人數145人,離退休人員91。

(三)部門年度總體工作任務和重點工作任務;

年度總體任務:加強林業建設,推進生態文明建設,建設綠色中方。

重點工作任務:

1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名;

2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林(中央級生態公益林54.76萬畝,省級4.673萬畝)進行日常管護,提高林農收入。

3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。

4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文字編制工作,通過國家森林城市評審工作。

6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝,綠化成活率達85%。

7、自然保護地整合優化(溼地公園200萬元)建設專案。

8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護,對遺漏的古樹名木進行補充調查。

9、完成中央財政油茶低產林改造專案計劃10000畝,涉及7個鄉(鎮)23個村161個小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分佈瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

(四)部門年度整體收支情況,包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府採購情況等。

20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的彙總情況。收入既包括一般公共預算收入,又包括專項收入、罰沒收入等收入;支出包括保障局機關及局屬事業單位基本執行的經費,也包括對個人家庭的補助等經費。

1、預算收入:20xx年年初預算數4,719.41萬元,其中一般公共預算撥款2,208.51萬元,上級財政補助2,510.9萬元。年初專案支出結轉結餘833.51萬元,共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元(年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元),年初專案支出結轉結餘833.51萬元,共5682.41萬元。

2、預算支出:20xx年年初預算數4,719.41萬元,調整預算數4848.9萬元,年初專案支出結轉結餘833.51萬元,全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元,專案支出3758.48萬元。

3、專項資金管理情況:20xx年專項資金3758.48萬元,其中節能環保支出216.15萬元,農林水支出3260.19萬元,抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系,嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業專案建設領導小組,由林業局抽調精幹人員成立專門機構,負責召開有關會議,協調各方關係,強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規,撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算,使各專案資金真正做到專項管理,專款專用,確保資金無擠佔、挪用、串用等現象。三是資金髮放程式到位。嚴格規範專項資金的發放程式,對發放給林農個人部分和護林員的補助資金,一律通過縣財政“一卡通”方式發放,同時對各專項資金髮放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出,賬目清楚,財政局、林業局加強專項資金的監督和審計,確保專款專用。

4、三公經費:20xx年公務接待費0.8萬元,公車執行費0萬元,公務出國費0;公務接待批次20次,公務接待人次70人,與去年相比,公務接待費減少1.58萬元。

5、政府採購情況:20xx年政府採購支出970.79萬元,其中政府採購貨物支出58.99萬元,政府採購工程支出664.8萬元,政府採購服務支出247萬元。

6、其他:會議費支出情況:20xx年決算會議費為0.28萬元,比去年決算減少0.72萬元;培訓費支出情況:20xx年決算培訓費為0.68萬元,比去年減少了1.19萬元。

(五)部門年度整體工作目標任務完成情況,包括:財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

財政資金的投入,不僅維持了林業系統的正常執行,各項林業專案的開展,推進林業工作的重大發展,是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護,造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施,加快了我縣林業發展的同時,吸納部分農村勞動力,增加了當地就業機會,有利農業生產結構的調整,緩解了剩餘農村勞動力問題,是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分,對水源涵養、水土保持、防護、生態旅遊、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護,大力推進森林管理機制創新,積極推行森林健康新理念,加大無公害防治力度,強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度,對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

通過問卷調查和走訪的形式,對滿意度指標進行了調查和分析,林農和服務物件對財政資金的使用情況基本滿意,滿意度達90%以上。

二、部門整體評價工作開展

(一)績效評價實施過程情況,包括評價方法、工作程式等;

1、績效評價原則:

1、科學規範:注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,運用科學合理的方法,按照規範的程式,對專案績效進行客觀、公正的反映。

2、統籌兼顧:績效評價應職責明確,各有側重,相互銜接。在單位自評的基礎上,對專案資金進行績效評價。

3、激勵約束:績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優罰劣和激勵相容導向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

4、公開透明:績效評價結果應依法依規公開,並自覺接受社會監督。

2、績效評價工作過程。收集專案資料,全面瞭解建設專案管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和稽核專案資料的基礎上,制定了績效評價指標體系,並進一步修改和完善,最後根據評價標準和資料依據,進行了分析,得出評價結論。

(二)績效評價整體結果概況,如:得分情況(或檔次)預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況,專案支出管理規範和績效情況等。

根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況,財政資金整體績效分值100分,從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況,專案支出管理規範和績效情況等方面總體評價,實得92.8分,被評為“優”等級。(附件1)

三、部門整體支出績效評價分析

(一)黨的建設不斷深入,進一步激發了隊伍活力。

一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史的學習教育總要求,制定了《中方縣林業局開展黨史的學習教育實施方案》,組建了專門工作班子,狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次,幹部職工集中學習10餘次。同時堅持問題導向,篩選當前林業急需解決問題4個,形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份,主題教育開展成效明顯。

二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達學習相關檔案和會議精神11次,召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次,制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度,以集體約談和領導幹部與普通職工點對點約談等形式,開展廉政談話60餘人次,層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展專案等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件,受理各類信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起,工作履職5起。共查處人數8人,其中組織處理3人,黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。

三是深入推進幹部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導幹部選拔任用工作條例》、縣委關於大力培養選拔優秀年輕幹部有關規定,堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人,20xx年完成了1名局工會主席選舉配置,2名高階工程師,1名中級工程師晉升工作,進一步優化了年齡結構,調動了廣大幹部幹事創業的積極性。。

(二)造林綠化穩步推進,進一步夯實了生態本底。

一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關於下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》(懷林造{20xx103號)檔案精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝,其中:人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝);油茶低改1.5萬畝;退化林修復0.4萬畝;封山育林0.6萬畝,森林撫育2.0萬畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務,為計劃任務的100%,其中:人工造林面積完成5619.4畝(其中:人工造林1591.3畝,油茶新造4028.1畝),為計劃任務的123.38%;油茶低改15000畝,為計劃任務的100%;退化林修復4000畝,為計劃任務的100%;封山育林6000畝,為計劃任務的100%;森林撫育20000畝,為計劃任務的100%。

二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程,並將其納入20xx年政府工作報告範疇,明確具體領導和股室抓落實,定期排程;開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作;根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》(20xx-20xx年),現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作,編制《中方縣生態廊道建設總體規劃(20xx-20xx年)》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅實基礎。

(三)森林城市建立全面鋪開,進一步豐富了生態建設形式。

一是組織開展義務植樹活動。以建立國家森林城市為契機,切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間,通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計,植樹節期間,全縣共計6.3萬人參加義務植樹,共植樹70萬餘株。

二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”,及時謀劃創森宣傳工作,制定了建立國家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市建立;並利用“愛鳥周”、“植樹節”、“溼地日”等重要節點,密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上釋出林業資訊近50餘條,在全社會營造了良好的創森氛圍。

三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃,蒐集整理各方面資料,聽取社會各界意見建議,編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》,現已提交省林業局進行評審。

(四)資源保護不斷加強,進一步維護了生態安全。

一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識,認真履森林防滅火工作職責,按照“全力防、配合救”的總體要求,進一步強化森林防火責任擔當,努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個,其中:縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人,全縣護林員防滅火應急分隊共40人(中方片區10人,瀘陽片區10人,銅灣片區10人,鐵坡片區10人),康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人,對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓,共開展演練4場次,參加演練人員580餘人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。

二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求,制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》,根據全縣松林的分佈特點,開展秋季普查,劃定重點普查區域和重點預防區域,採用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查,發現可疑枯死松樹按要求取樣,進行室內分離鏡檢,做好檢測記錄,截至20xx年10月30日,調查松林面積17.35萬畝,其中疫情小班18個,發生面積0.0703萬畝,枯死松樹68株,疫情發生鄉鎮1個,上傳調查資料631條,及時將普查結果上報。在全縣範圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法,嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口,嚴防疫情擴散。

三是築牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動,從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動,重點查處非法佔用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前,全縣共查處各類行政案件64起,其中:亂砍濫伐案件20起,共計99.455立方米;非法佔用林地案件43起,共計7.9744公頃;防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動,有效地震懾了不法分子,營造了良好管護氛圍,實現了森林案件發案數逐年下降並維持在低發水平,維護了全縣林業生產秩序的穩定。

(五)林業產業持續發展,進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展,積極對接全省林業四個千億產業發展規劃,全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅遊等四大百億產業發展,20xx年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。

一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時,將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓,充分發揮職能部門作用,搭建銀企合作平臺,舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會,著力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前,全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大戶達成協議,全年貸款總額能突破1300萬元。

二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織專案申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部(湖南)地區農博會”、“20xx年中國西部林業產業博覽會”等多種形式,不斷引導林業企業上檔次、上規模,目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家,年產值2.4億元。

三是著力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢,結合懷化實際,著力推進林下經濟、森林旅遊產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞,年銷售50萬羽,年產值4000萬元;中方鎮站坪村,種植酥脆棗150畝,年產值450萬元;近些年,新建鎮依託轄區內康龍自然保護區等自然資源,大力發展森林旅遊,吸引遊客20萬餘人次,創造收入4000餘萬元。

(六)林業助推鄉村振興卓有成效,進一步促進了興林富民。

一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝,補助資金995.5萬元,覆蓋2.7萬戶,人口10.8萬人,戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝,落實管護補助資金458.49萬元,覆蓋1.3萬戶,人口5.2萬人,戶均增加收入352元。

二是促進林業就業幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態護林員工作以來,目前每年可幫助解決貧困戶就業281戶,落實生態管護扶貧資金281萬元,戶均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人,解決就業103人,戶均年創收入0.8萬多元,惠及人口412人。

三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯絡村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全域性重中之重的工作來抓,幫助聯絡村制定振興規劃,積極支援幫扶村產業發展、鄉村綠化、戶容戶貌整修,基礎設施等建設。

四、存在的問題

存在的主要問題:預算過程績效管理制度體系不健全,需進一步完善;全面推進預算績效管理工作貫徹不到位,需進一步加強;對自身預算績效管理不到位,需進一步落實;各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面,需進一步提高業務預算水平與能力。

原因:

一是經辦人員的業務能力有待提高;

二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。

五、整改措施或建議

一是加強領導,精心組織,逐步推開,實現編制預算績效目標全覆蓋。

二是完善相關制度,推進制度落實。

三是完善技術支撐。

六、其他需要說明的問題

預算績效管理考核報告8

質量興則經濟興,質量強則經濟強。20xx年,省委、省政府提出了“科學發展,以質取勝,堅定不移地走質量強省之路”的總體要求,把質量強省上升為省委、省政府的戰略決策。磐安作為一個經濟欠發達縣,社會經濟發展受能源、土地、環境、交通等要素制約更多。磐安中小企業多,規模小,基礎差,底子薄,且多數是勞動密集型企業,存在著產業價值鏈低端、產品附加值低下、自主創新能力不強等問題,“十二五”期間,磐安經濟要又好又快發展,就必須走質量強縣之路。如何紮實推進質量強縣工作?本文從分析我縣質量現狀入手,對開展質量強縣工作提一點粗淺建議。

一、我縣“十一五”期間質量工作取得的成效和麵臨的主要問題。

“十一五”以來,縣委縣政府高度重視質量工作,全縣產品質量穩步提高,質量安全狀況總體較好,質量工作對經濟社會發展的拉動力和貢獻率明顯提升。主要體現在以下幾個方面:

一是對質量強縣工作形成了共識。近些年來,縣政府相繼出臺了一系列質量強縣的政策措施,成立了磐安縣質量強縣工作領導小組,出臺了質量強鎮、強企、強業實施方案並在尖山鎮和2家企業開展了試點工作,設立了縣政府質量獎。

二是品牌戰略穩步推進。目前全縣擁有中國馳名商標2件,省名牌產品5個、省著名商標12件,金華名牌產品14個、金華著名商標32件,企業主品牌意識明顯增強,名牌產品對我縣經濟社會發展的拉動力和貢獻率明顯提升。

三是我縣產品總體質量水平穩步提高。全縣工業產品國家、省級監督抽查合格率都在93%以上。建築業不斷做大做強,全縣建築工程質量合格率年年達100%。環境質量不斷改善,出界斷面水質常年穩定在二類以上,空氣環境質量全年穩定在二級以上,縣級集中式飲用水源地水質達標率100%,16個鄉鎮建立成全國優美鄉鎮。

四是產品質量整治成效明顯。五年來,圍繞與經濟建設和民生息息相關的產品,通過食品安全專項整治、“十小”行業整頓規範等行動,持續深入地開展整頓和規範市場經濟秩序活動,加大監督檢查力度,有效改善了市場競爭環境和消費環境,質量安全形勢進一步好轉。

但是,我們也要清醒地認識到,當前我縣的質量工作還存在許多問題,主要表現在:

一是對質量強縣工作認識還不夠到位。許多企業主質量意識不強,企業質量管理水平不高,產品質量有待進一步提高。多數鄉鎮、部門和企業主對質量強縣工作還比較陌生,沒有成立相應的領導小組,沒有實質性地開展質量強鎮、強企工作,對質量強縣工作的重要意義還沒有認識到位。

二是質量管理基礎工作還比較薄弱。全縣規上企業中,多數企業沒有實施全面質量管理,缺少質量管理人才,缺乏相應的管理制度;品牌意識不強,工業名牌不多,區域名牌、服務業名牌沒有,農優特產也缺少叫得響的品牌;產品無標準生產普遍,參與制訂國家、行業標準的更少;產品很少開展檢驗檢測,計量器具平時很少主動要求檢定等。

三是質量強縣工作還沒有形成合力。質量強縣工作主要由產品質量、工程質量、環境質量、服務質量四部分組成,涉及發改、環保、建設等30多個部門和各個鄉鎮、各個企業,關係到全縣的每一個人。但是目前各個部門、鄉鎮都不明確自己要做哪些工作,都還沒有明確的工作目標,部門與部門、部門與鄉鎮都還沒有形成工作合力。

四是對質量強縣工作的宣傳還不夠到位。除了少數幾個牽頭部門的具體經辦人員,多數幹部職工和廣大群眾對質量強縣工作知之甚少,新聞媒體對質量強縣工作宣傳不多。

二、對推進質量強縣工作的幾點建議。

質量強縣建設是一項全面性、長期性、綜合性、系統性的工作,也是一項複雜的創新工程,需要全社會的共同參與。為此建議:

(一)提高認識,加強領導。

各鄉鎮黨委、政府和部門要把質量強縣工作納入經濟和社會發展規劃,科學制定“十二五”質量發展規劃,把質量強縣工作放在更加突出的位置上,擺上重要議事日程,主要領導要親自抓。要成立相應的領導小組,落實工作責任,使質量強縣工作真正成為各鄉鎮黨委政府和部門的中心工作之一。建議適時召開全縣質量工作會議,對全縣質量強縣工作作出統一部署。加強政策激勵,設立縣政府質量獎,制訂和完善有關標準化、質量、品牌建設的扶持政策,鼓勵企業提高質量管理水平。將質量強縣工作納入鄉鎮、部門年度考核目標進行考核,簽訂責任書,制定評價辦法,確定評價指標,每年對各鄉鎮、部門完成目標任務及質量建設情況進行綜合考評。

(二)明確目標,突出重點。

質量強縣工作涉及眾多部門和各鄉鎮、各企業,需要調動方方面面力量,必須形成合力。各牽頭部門要及時與上級部門做好溝通,把上級的要求和部署落實到位,明確工作目標,研究完善政策措施,及時解決工作中存在的重點、難點問題。要深入開展調研,儘快制定質量強縣的工作實施意見和行動計劃,認真開展試點工作。各鄉鎮和相關部門也要制訂具體的實施方案,對重點工作和任務進行分解落實,明確責任人,細化任務分工。要突出重點,著重提高事關國計民生的重點領域、重點行業的質量,抓好產品質量、工程質量、服務質量、環境質量的提升。

(三)落實責任,推動創新。

建設質量強縣主體是企業。質量不可能靠管出來,而是靠建出來的。要充分發揮企業的主體作用,從源頭抓起,落實企業對質量的第一責任。企業要進一步加強質量基礎工作,積極推進質量管理、環境管理、職業安全管理等體系認證,加強質量檢驗檢測工作,建設一批質量檢測檢驗中心,提高自身檢驗檢測水平。建立完善質量、計量和標準化等基礎工作,要求企業按標準組織生產,積極參與制訂國家標準、行業標準,鼓勵企業採用國際標準和國外先進標準,推進企業將具有自主智慧財產權的技術和專利及時轉化為標準。要進一步重視質量創新工作,突出技術創新,推進標準創新,大力實施標準化戰略,以標準創新引領技術創新、服務創新和管理創新。企業要強化品牌意識,圍繞我縣主導產業,通過品牌培育、地理標誌保護、商標註冊、專利申請等手段,積極爭創中國名牌(馳名商標)、浙江省名牌(著名商標),擴大知名度和影響力,提高競爭力,努力在我縣形成一批具有核心競爭力的現代產業叢集。同時企業要建立和完善質量問題追溯、缺陷產品召回、市場準入、市場退出和責任追究制度。要完善質量安全風險評估、監測、預警、資訊通報和快速處理制度,切實防範和有效處置質量問題,保障經濟安全執行,維護人民群眾的生命財產安全。

(四)加強宣傳,廣泛參與。

推進質量強縣工作,必須發動群眾、依靠群眾、為了群眾。宣傳部門和新聞媒體要切實緊扣質量強縣建設這個主題,運用簡報、媒體、網路、會議等載體開展聲勢浩大的宣傳活動,使質量強縣工作家喻戶曉,激發各行各業、各職位各工種以及廣大消費者的全民質量意識,為質量強縣建設營造良好的宣傳氛圍和輿論環境。

預算績效管理考核報告9

一、專案基本情況

(一)專案概況

專案立項背景根據縣編辦成立機構的有關檔案,xx縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常執行設立人員工資及日常辦公經費專案。

專案實施情況根據績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經費,計劃目標開支工作經費114。27萬元,實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源於縣財政撥款,實際開支全部超額完成。

(二)專案績效目標用戰略規劃指導交通行業發展,保證局機關人員穩定及正常執行

二、績效評價工作情況

(一)績效評價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經費開支專案比較大,影響範圍廣作為評價目標,評價指標的設計,主要考慮專案實施對單位及社會的影響。

(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

(三)證據收集方法財務部門提供專案開支情況,辦公室提供開支效果。

(四)績效評價實施過程年初制定專案績效目標,年中檢查進度,專案結束要評估總結,提出改進意見。

(五)本次績效評價的侷限性

三、績效分析及評價結論

(一)績效分析

投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

過程按月及工作進度:產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

指導交通行業發展職能:效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交執行平穩。

績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

(二)評價結論

評分結果自評滿分:主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

預算績效管理考核報告10

根據《中華人民共和國預演算法》、《區管委會辦公室關於印發<全面實施預算績效管理的實施辦法>的通知》(九開管辦字【20xx】61號)和《九江經濟技術開發區(出口加工區)財政局檔案關於開展20xx年度預算專案、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(九開財字〔20xx〕10號)檔案,我單位組成績效評價工作小組對預算專案開展績效評價工作,20xx年我單位財政資金安排預算專案有11個,本次納入自評範圍的專案有8個,分別是農產品常態監測費(全年)、森林防火經費、20xx年河長制公示製作費、調區後堤防日常管護委託費用、畜牧獸醫專項經費、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費、生態護林員全年工資(5人)、脫貧攻堅工作經費,專案自評綜合得分93.75分,現將績效自評工作總結如下:

一、專案績效目標情況

落實強農惠農政策,發展農林水利事業。

二、自評工作開展情況

本次評價主要包括前期準備、組織實施、分析評價三個階段。

(一)前期準備

成立績效評價工作組,瞭解各專案基本情況,制定績效評價工作方案,佈置績效評價工作。

(二)組織實施

評價小組於20xx年4月開始展開績效評價工作。主要工作內容如下:

1.通過對專案研究分析、瞭解詢問等方式收集專案立項、決策、實施、管理與專案財務核算等相關資料;

2.根據評價體系指標的要求,從不同來源收集的資料中選取與驗證包括定性的文字描述與定量的統計資料,確保資料來源的客觀性、完整性和可靠性。

(三)分析評價

根據評價體系,對專案資料進行計算、分析,得出評價分值。

三、綜合評價結論

20xx年我單位在區黨工委、管委會的正確領導下,通過全體幹部職工的共同努力,各項工作順利完成。

四、績效目標完成情況

(一)資金投入情況

1.專案資金到位情況分析

20xx年區財政預算安排農產品常態監測費(全年)30萬元、森林防火經費5萬元、20xx年河長制公示製作費15萬元、調區後堤防日常管護委託費用135萬元、畜牧獸醫專項經費7萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費10萬元、生態護林員全年工資(5人)9.08萬元、脫貧攻堅工作經費34萬元;

當年實際下達農產品常態監測費(全年)18萬元、森林防火經費5萬元、20xx年河長制公示製作費15萬元、調區後堤防日常管護委託費用135萬元、畜牧獸醫專項經費7萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費10萬元、生態護林員全年工資(5人)9萬元、脫貧攻堅工作經費34萬元。

2.專案資金執行情況

20xx年農產品常態監測費(全年)使用資金18萬元、森林防火經費使用資金1.77萬元、20xx年河長制公示製作費使用資金0.353萬元、調區後堤防日常管護委託費用使用資金115.5萬元、畜牧獸醫專項經費使用資金2.64萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費使用資金6.6528萬元、生態護林員全年工資(5人)使用資金9萬元、脫貧攻堅工作經費使用資金5.8297萬元。

森林防火經費資金結餘3.23萬元、20xx年河長制公示製作費資金結餘14.647萬元、調區後堤防日常管護委託費用資金結餘19.5萬元、畜牧獸醫專項經費資金結餘4.36萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費資金結餘3.3472萬元、脫貧攻堅工作經費資金結餘28.1703萬元。

(二)績效指標完成情況

20xx年我單位緊緊圍繞區黨工委、管委會決策部署,落實政策,做好農業工作;注重生態,做好林業工作;科學部署,做好水利工作;統籌推進,做好扶貧工作。

農產品常態監測:委託第三方公司進行農產品檢測,按時按質完成了檢測任務。20xx年開展20xx年棉花種植面積核實工作、20xx年耕地地力保護補貼面積核實工作及20xx水稻種植面積核實工作,共核實棉花種植面積310.7畝、享受耕地地力保護補貼面積5658.6畝,水稻種植面積210.8畝。

林業工作方面:依託聯通公司巡護資訊系統開展護林行動,加強林長制資訊化建設,並督促5名護林員、4名監管員線上使用,我區護林員及監管員巡護系統使用率均為100%。通過開展培訓、加強督查、兌現獎懲等形式,加強巡山員隊伍管理。張貼宣傳標語36條,發放宣傳資料1000餘份。制定森林火災應急預案,在重點防火期嚴密防控,嚴格管控野外火源。

水土保持方面:委託九江市河道湖泊管理局對經開區管轄的長江赤心堤、長江永安堤、八里湖堤、賽城湖堤、向陽堤五個堤壩進行日常管護,提高了河堤湖堤防護質量,美化了河堤湖堤周邊環境。開展河道管理範圍劃界工作,設立界樁155塊,通過定位測量實現河湖管理範圍一張圖。深入推進河長制,調整全區河(湖)長人員名單,制定“清河行動”方案,開展專項整治行動,處理了2件涉河問題。

畜牧獸醫專項:配合城區養犬管理整治行動,2家犬隻狂犬病免疫注射點已獲批,今年共累計辦理犬牌738個。

脫貧攻堅:結合貧困戶實際按戶因人施策,精準實施扶貧工程:實施教育扶貧,補助貧困學生13名,為2名非建檔立卡學生送教上門;實施就業扶貧,安排13名建檔立卡貧困人員到公益崗位工作,聘請5名暫不能外出務工的貧困戶就業;實施健康扶貧,開展水質檢測確保水質達標,做好貧困戶的家庭醫生簽約服務和健康體檢;實施基礎扶貧,對貧困戶侯幫興家入戶道路進行硬化,對吳從木、高傳兵家進行水衝式廁所改造。目前,通過打好脫貧攻堅組合拳,我區26戶78人已全面脫貧並辦理防貧保險,堅決打贏脫貧攻堅之戰。。

五、偏離績效目標原因和改進措施

20xx年多個預算專案年末資金有結餘,且資金結餘較大,預算安排不太合理。

20xx年,我單位加強專案預算資金管理;將繼續做好水利工作,加強防汛防洪,加強水土保持;推進“林長制”,落實森林防火長效機制;嚴格落實耕地保護政策,嚴守耕地紅線,堅決遏制農地非農化現象;鞏固脫貧成果,推動2個貧困村集體經濟實現增收。

六、績效自評結果擬應用

一是通過績效自評結果,對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結,在以後工作中完善和改進;

二是利用績效自評結果,促進部門(單位)增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。

預算績效管理考核報告11

xxxx鎮政府按照《東至縣人民政府辦公室關於開展xxx年全縣政府的網站考核評估工作的通知》要求,我鎮對照評估指標,對入口網站建設和管理情況進行了認真地自查,現將我鎮入口網站建設和管理自查情況報告如下:

一、入口網站內容保障

xxxx年,我鎮嚴格按照政府的網站管理有關檔案和會議要求,圍繞資訊公開、線上服務、政民互動三大功能,加強網站制度建設,加大資訊公開力度,不斷深化和發掘網站服務功能,從以下幾個方面加強和保障網站的建設和管理。

(一)加強網站建設和管理的組織領導。成立了政府的網站管理領導小組,由鎮長擔任組長,黨委委員、宣傳委員擔任副組長,由政府各辦公室負責人為成員,明確黨政辦副主任為資訊員,專門收集整理、報送資訊,把網站建設和管理的各項工作落到了實處。

(二)領導高度重視,切實加強管理。鎮黨政主要領導對網站的建設和管理工作歷來非常重視,將網站建設和管理工作與全鎮經濟發展等重要業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核,納入全鎮重點工作。主要領導堅持讀網,對網站存在的問題和不足,要求資訊及時改進。

(三)召開會議安排部署、專門研究網站工作。我鎮今年召開網站建設和管理方面的相關會議共5次,落實網站資訊報送任務,徵求服務物件對網站的意見,安排部署網站建設和管理各項工作。

(四)進一步完善並嚴格執行各項制度。為進一步加強和規範網站管理,我鎮根據國家和我省加強政府的網站建設和管理工作,以及安全保密的檔案要求,健全完善了網站管理制度、內容保障制度、網站網路與資訊保安應急預案、網站資訊釋出安全保密制度、工作人員職責、資訊報送和釋出稽核規定、“線上留言”欄目辦理程式等制度和規定。進一步規範了網站資訊報送程式,嚴格了資訊報送稽核條件,明確了資訊保安責任。

(五)保障資訊來源,及時更新網站內容。我鎮網站所釋出的資訊主要通過資訊報送、網上抓取、網站連結等方式獲得。鎮政府確定了各科室負責人負責資訊的提供和報送,做到了網站資訊及時更新。

(六)加強網站經費保障。將網站管理經費列入正常辦公經費預算,制定了網站資訊報送獎勵機制,鼓勵廣大幹群上報資訊。對鎮網站資訊釋出每篇獎勵2元,縣級網站或報刊獎勵30元,市級網站或報刊獎勵50元。省級網站或報刊獎勵xxxx元。

(七)網站安全保衛制度。堅持值班讀網,安排專門工作人員24小時值班讀網,專人負責網站的日常管理和維護,及時發現問題,糾正錯情,確保網站安全。

(八)做好縣政府入口網站資訊保障工作。在做好我鎮網站建設管理工作的同時,主動向縣政府的網站報送資訊,截至xxxx年12月20日共向縣政府的網站報送資訊100多條。

二、xxxx年網站建設情況

(一)資訊公開情況

1、主動公開資訊

主動公開的資訊包括我概況資訊、法規檔案、統計資訊、財務管理、公共資源配置、重大建設專案、重點領域、應急管理、城鄉建設、社會公益、人事資訊、三農服務資訊、工作動態、行政職權公開等欄目。

2、依申請公開

設定了“依申請公開”欄目,建立了依申請公開渠道,為公眾提供依申請公開指南、渠道功能、線上受理反饋的功能,便於公眾選擇適合自己的方式申請公開。

3、資訊公開規範性

制訂了資訊公開工作考核制度、資訊公開社會評議制度、資訊公開責任追究制度,及時釋出資訊公開年報。

4、資訊更新

資訊更新和維護由專人負責,確保每個欄目內容充實並及時更新,做到了網站資訊每個工作日更新。除做好上述資訊的釋出外,還通過網站及時釋出與環保相關的新聞報道。

網站所釋出的資訊既有文字,又有圖片和視訊。

(二)網上辦事建設和服務情況

今年,我鎮為公眾提供了資料下載、辦事指南、線上查詢等服務,進一步豐富了服務內容和服務質量。及時辦理網上申報或網上辦事。對教育、社會保障、就業、醫療衛生等公共服務資源進行了整合。

(三)政民互動建設和管理情況

xxxx年,對政民互動的功能和應用在上年工作基礎上進一步細化和完善,進一步規範了辦理流程,共設網上投訴、線上諮詢、網上調查、意見徵集、公開舉報等子欄目。

以上是我鎮今年網站建設和管理情況的彙報,我鎮將以這次縣政府開展全縣政府的網站績效評估工作為契機,學習兄弟單位網站建設和管理的先進經驗,按照政府的網站“資訊公開、線上辦事、公眾參與”的三大功能定位,不斷加強我鎮網站的建設和管理,為我鎮社會公眾服務。

預算績效管理考核報告12

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)主要職責職能,組織架構、人員及資產等基本情況。

1、部門主要職責:

(1)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,釋出決定和命令,貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規;

(2)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好徵兵、預備役工作等;

(3)負責本轄區統籌城鄉經濟發展,城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、人才資源開發、城鄉居民和農民的勞動和社會保障工作;

(4)認真執行村鎮建設和管理規劃,負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作,依法進行管理和監督,並做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社群居委會的日常管理工作;

(5)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

(6)完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。

2、組織架構:根據職責,新橋鎮人民政府內設5個職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室(安全生產管理辦公室)。

3、人員基本情況:新橋鎮人民政府機關編制人數49人,實有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

4、資產基本情況:20xx年末,本鎮資產總額1,914.92萬元,比上年增加33.13%,其中:固定資產淨值847.30萬元,比上年增加409.54%,佔資產總量的44.25%。負債560.95萬元,其中應付類往來款550.4萬元。

(二)當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。

1、繼續加大特色鎮建設力度,壯大工業經濟規模。

2、著力構建服務平臺,全面提升服務質量。

3、保持打擊治理電信網路新型違法犯罪高壓態勢,積極打造誠信鄉鎮形象。

4、統籌全鎮發展規劃,堅持“八個一”專案建設。

5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,推動實現共同富裕。

(三)當年部門(單位)年度整體支出績效目標。

1、落實好上級各項方針政策;

2、嚴格按照財務規章制度做好各項支出

3、加快推進小城鎮建設,改善待遇民生專案。

4、做好打擊違法犯罪工作,保護群眾生命財產安全。

(四)部門(單位)預算績效管理開展情況。

1、加強預算編制績效管理。一方面,強化專案績效目

標。對我鎮的預算專案進行全面梳理、加強稽核、合理保障,所有專案必須有明細的資金測算,有具體內容。

2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任,採取有效措施,抓好預算管理的事前、事中、事後三個關鍵環節的績效目標管理、績效執行跟蹤管理和績效評價管理工作。

3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果,抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用範圍,增強運用效力。對評價中發現的問題及時整改。加強績效管理資訊公開。建立內部控制制度,加強對預算、收入、支出的管理,定期公佈預算績效管理工作進展情況,擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度,為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

(五)當年部門(單位)預算及執行情況。

我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預算為1124.10萬元。其中:本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元,年初總預算為1124.10萬元,按支出性質分:基本支出325.79萬元,專案支出911.94萬元。總體支出率45.98%。

二、部門(單位)整體支出績效實現情況

(一)履職完成情況

20xx年上半年,我鎮經濟執行穩步前進,累計完成全社會固定資產投資7855萬元;累計完成規上工業總產值4777萬元。完成招商引資專案到位資金1800萬元。今年以來,我鎮受理信訪案件31件;黨代會、人代會按時召開;安排部署鄉村振興、鄉村環境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作,各項工作達標率100%;截至6月10日,我鎮網逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。

(二)履職效果情況

通過鎮村幹部摸排處理,減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過對轄區內居民進行宣傳和“藍天保衛戰”的推進,提高群眾的鄉村環境衛生意識,建設生態宜居家園;通過走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國家政策,積極作為;在村政務欄及時公開各項政策,做到公開透明。

(三)社會滿意度及可持續性影響(如有)

各項工作得到群眾高度認可。

三、績效執行監控目標及目標值

績效目標是否存在調整,若有則應說明調整原因及具體調整內容。

四、績效監控分析和監控結論

(一)專案實施情況。

一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

20xx年上半年,我單位實際到位資金2692.03萬元,其中基本支出465.76萬元,專案支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中:

1、基本支出325.79萬元,佔總支出26.32%。其中:

(1)工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

(2)商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、公務用車執行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);

(3)對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括:(退休費、撫卹金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助)。

2、專案支出911.94萬元。其中:一般公共服務支出131.19萬元;公共安全支出147.96萬元;文化旅遊體育與傳媒支出16.39萬元;社會保障和就業支出27.17萬元;衛生健康支出2.05萬元;城鄉社群支出75.86萬元;農林水支出492.69萬元;交通運輸支出13.72萬元;住房保障支出2.7萬元;災害防治及應急管理支出2.2萬元。

20xx年以來,我鎮各項工作有序開展並取得有益成果。各類資金依法依規按時撥付,達到預期效果。

(二)績效執行監控結論。

績效執行總體情況良好。

五、問題、糾偏措施和建議

(一)存在的問題

1、部分專案資金支付進度滯後。

2、預算績效管理理念有待提高

(二)改進措施

1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全專案支出預算,加強預算支出的稽核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。

2、進一步加強專案資金管理。嚴格實行專案管理程式化,實現專案申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制,規範專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

3、進一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態文明建設職能。

預算績效管理考核報告13

、主要目標

從20xx年起,在全縣範圍內全面實施預算績效管理,到20xx年底,基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理新體系。到20xx年底,全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的預算績效管理新機制,實現預算和績效管理一體化,著力提高財政資源配置效率和使用效益,改變資金分配的固化格局,提高預算管理水平和政策實施效果,為經濟社會發展提供有力保障。

二、工作重點

(一)建立全方位預算績效管理格局

將績效管理實施物件從專案預算為主向鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、政府收支預算及政策拓展,逐步提高績效管理層級。

1.實施政策和專案預算績效管理。將績效管理範圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和專案。對新增政策和專案開展事前績效評估;對實施期超過一年的重大政策和專案實行全週期跟蹤問效,建立動態評價調整機制;對即將到期或者執行完畢的政策和專案實施績效評價,及時完善、調整、清退執行到期且績效不高的政策和專案。政策類、專案類的預算績效管理,分別由新增政策和專案的鄉鎮、部門負責實施。

2.實施鄉鎮、縣級部門和單位整體預算績效管理。將鄉鎮、縣級部門和單位的預算收支全面納入績效管理,增強其預算統籌能力。圍繞單位職責、行業發展規劃、年度重點任務,以預算資金管理為主線,統籌考慮資金、資產和業務活動,從執行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務物件滿意度等方面,衡量鄉鎮、縣級部門和單位整體及核心業務實施效果。

3.穩步推進政府預算績效管理。將縣級和鄉鎮財政收支預算全面納入績效管理。預算收入要實事求是、積極穩妥、講求質量,與經濟社會發展水平相適應、與巨集觀經濟政策相銜接。預算支出要統籌兼顧、突出重點、量力而行;堅持有保有壓,著力支援重大發展戰略實施和重點領域改革推進;堅持量力而行、逐步提高民生保障水平,不得設定過高民生標準和擅自擴大保障範圍。

(二)建立全過程預算績效管理鏈條

將預算績效管理融入預算編制、執行和監督的各個環節,著力打造事前、事中、事後有機銜接的預算績效管理鏈條,實現事前績效評估和績效目標管理與鄉鎮、部門和單位預算編制同步,目標執行監控的事中跟蹤與鄉鎮、部門和單位預算執行同步,事後績效評價結果與鄉鎮、部門和單位履職問責和行政效能考核同步的績效管理閉合、迴圈鏈條。

1.建立績效評估機制。建立新增政策和專案的事前績效評估機制,新增政策和專案的鄉鎮、部門要重點圍繞立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規性等方面形成績效評估報告,並將評估結果作為申請預算的必備條件。縣、鄉鎮財政部門要加強其他重大專案績效評估,大力推進關口前移,加快實現預算立項評價前置化、制度化、機制化,並將評價、評估結果作為預算安排的重要參考依據,對重點單位、重大專案組織第三方機構獨立開展績效評估。

2.強化績效目標管理。將績效目標設定作為預算安排的前置條件,未按規定設定績效目標或目標稽核未通過的一律不得安排預算。各鄉鎮、縣級部門和單位要將績效目標設定範圍從政策和專案績效目標擴大到鄉鎮、部門和單位整體績效目標。績效目標應依據法律法規、單位職能、中長期規劃和相關標準等從數量、質量、時效和效果四個維度設定,做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經同級人大批准後,績效目標與預算同步批覆下達。

3.做好績效執行監控。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,確保財政資金安全、高效。對績效目標執行偏離、未達預期進度或目標的,各鄉鎮、縣級部門和單位要分析原因並及時糾正;對確因突發事件等因素影響需調整預算和績效目標的,應按規定程式調整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、專案要暫緩執行或停止預算執行;對問題整改不到位的予以調減或收回預算資金,督促及時整改落實,同時向縣政府報告。

4.組織開展績效評價。建立鄉鎮、縣級部門和單位自評、鄉鎮和部門重點評價、財政重點再評價相結合的多維度績效評價體系。各鄉鎮、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度,加快實現鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、重大政策和專案績效的自評全覆蓋;要選擇部分資金規模大、社會關注度高的政策和專案開展重點評價,將評價報告報送縣政府,並向縣級財政部門和相應主管部門備案;縣級財政部門要探索建立對鄉鎮、縣級部門和單位預算績效自評結果的財政重點再評價機制,重點稽核評價結果的科學性、真實性和準確性。同時,建立財政重點績效評價目錄管理機制,對經濟社會發展具有重要影響、社會公眾普遍關注的重點領域,選擇部分鄉鎮、部門和單位、重大政策和專案開展單項或整體績效評價。

5.加強評價結果應用。健全完善績效評價結果反饋制度和問題整改責任制,加快形成結果反饋、問題整改、績效提升的良性迴圈,將評價結果用於制定政策、完善制度和編制規劃,用於改進業務管理、財務管理和資金管理,用於調整預算安排方式、增減預算規模和優化支出結構,並及時調整完善相關制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉變。

6.強化預算績效資訊公開。各鄉鎮、縣級部門和單位要將年度預算績效目標隨鄉鎮、縣級部門和單位預決算向社會主動公開;將績效自評報告、重點專案績效評價報告,在報告形成20日內主動向社會公開。縣級監督機構和審計部門應將績效問題整改情況、整改效果以及鄉鎮、縣級部門和單位預算績效資訊公開作為監督和審計的重要內容。縣級財政部門要將績效目標執行監控、績效評價、績效考核等績效資訊及時反饋各鄉鎮、縣級部門和單位,各有關責任鄉鎮、縣級部門和單位要及時整改和完善預算管理。

(三)建立全覆蓋預算績效管理體系

加快構建覆蓋“四本預算”的預算績效管理新體系,著力增強預算績效管理的整體性和協調性。一般公共預算績效管理重點關注財政收入質量、預算支出效益特別是重大政策和專案的實施效果,同時,積極開展基建投資專案、政府投資基金、政府採購、政府購買服務、政府債務、PPP專案的績效管理;政府性基金預算績效管理重點關注徵收標準、使用效果和對專項債務的支撐能力;國有資本經營預算績效管理重點關注落實國家政策、收益上繳、支出結構、使用效果等情況;社會保險基金預算績效管理重點關注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、執行風險、可持續性等情況。加強“四本預算”的統籌聯動,整合使用方向相同或類似的預算資金,提升財政資金配置績效。

三、保障措施

(一)加強組織領導,明確職責分工

堅持黨對全面實施預算績效管理工作的領導,充分發揮黨組織的領導作用,增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉鎮、各部門要建立黨委、黨組領導的預算績效管理工作機制,加強對本鄉鎮、本部門預算績效管理的組織領導,強化預算績效管理力量。

1.各鄉鎮、各部門要加強組織領導,建立健全相關工作協調機制,提出本鄉鎮、本部門貫徹落實方案,明確本鄉鎮、本部門預算績效管理工作時間表和路線圖,確保各項具體工作落到實處。

2.縣級財政部門要加強組織協調,健全與全面實施預算績效管理相適應的內部組織架構,強化預算績效管理力量。要加快推進預算績效資訊系統一體化建設,實現資訊資源共享;要牽頭建立預算績效管理工作專家庫,對專業性強的工作應當引入專家參與和評估,提升工作質量;要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效執行監控、績效評價管理、績效結果應用等預算績效管理各環節和重點領域的相關制度辦法。

3.新增政策和專案的鄉鎮、縣級部門分別負責政策、專案的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效執行監控、評價結果應用等各關鍵環節的管理流程,評估結果作為申請預算的必備要件。

4.國資管理部門負責國有資本經營預算績效管理。

5.人力資源和社會保障部門、醫療保障部門負責社保基金預算績效管理。

6.各鄉鎮、縣級部門要切實承擔起主體責任,負責本鄉鎮、本部門整體、政策和專案的預算績效管理,制定本鄉鎮、本部門預算績效管理制度辦法,探索建立鄉鎮和部門預算整體績效報告制度,組織實施本鄉鎮、本部門及所屬單位全過程預算績效管理,並對本鄉鎮、本部門績效結果的真實性負責,確保預算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

(二)完善標準體系,強化考核激勵

1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結合、普遍適用與分類管理相結合的共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責建立分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系,並報縣級財政部門備案。

2.各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理工作情況將納入政府績效和幹部政績考核體系,作為領導幹部選拔任用、公務員考核的重要參考。建立考核結果通報制度,對工作成效明顯的鄉鎮和部門給予表彰,對推進不力的鄉鎮和部門提請縣政府進行約談並責令限期整改。

3.財政部門會同鄉鎮、縣級部門和單位建立“掛鉤”機制,將績效評價結果與預算安排、資金分配、政策調整掛鉤。對績效好的政策和專案原則上優先保障,對績效一般的政策和專案要督促改進,對交叉重複、碎片化的政策和專案予以調整,對低效無效資金一律削減或取消,對長期沉澱的資金一律收回並按照有關規定統籌用於亟需支援的領域。

(三)壓實責任,健全問責機制

各鄉鎮、縣級部門和單位主要負責人對本鄉鎮、本部門、本單位預算績效負總責,專案責任人對專案預算績效承擔具體責任,對重大專案的責任人實行績效終身責任追究制。

各鄉鎮、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協和社會監督,嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為。縣級財政部門要開展全過程財政重點政策和專案以及鄉鎮、部門、單位整體的績效監督工作。縣級審計部門要依法對各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理情況開展審計監督並納入領導幹部經濟責任審計內容。財政、審計部門發現違紀違法問題線索應當及時移送紀檢監察機關。各鄉鎮、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關人員責任,切實做到花錢必問效、無效必問責。

預算績效管理考核報告14

今年,我局根據《縣20xx年度機關效能建設工作績效考評方案》、《縣開展發展提升年活動實施方案》和《20xx年全縣發展提升年活動績效考評方案》精神,按照、縣政府統一佈署,結合本局實際,切實加強了機關效能建設,認真開展了發展提升年活動,取得一定的成效。近日,我局按照上級要求,對20xx年上半年機關效能建設工作完成情況進行了自評。現就有關自評情況彙報如下:

一、在領導重視方面及重點工作落實情況方面。

一是對年度工作進行了部署和安排。一方面,召開會議傳達了省、市、縣有關會議和檔案精神,結合實際制定並印發了《縣民政局開展發展提升年活動方案》和《縣民政局開展發展提升年活動績效考核方案》,成立了局機關發展提升年活動領導小組,由局長任組長,其他班子成員為副組長,局機關各股室和局屬各單位負責人為成員。另一方面,落實本單位效能建設工作機構、辦公場所和人員,制定落實了“三項制度”。同時,認真填寫了“首問責任登記單”和“限時辦結單”。

二是落實了發展提升年重點工作。對照重點工作方案開展了階段性的工作,形成了半年工作總結,落實了發展提升年結對幫扶責任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結對幫扶對子。

三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇,被《井岡山報》採用有關資訊8篇。

二、在機關工作作風方面。

一是單位及其工作人員嚴格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全域性人員沒有出現違反機關效能建設有關規定的行為。

二是民主評議評價排位靠前。今年我局在全縣縣直重點單位第一次民主測評排名第4名。

三是內設機構測評情況良好。今年我局優撫安置股、城市低保股和農村低保股等3個股被列為全縣重點股室測評物件,在最近全縣38個經濟和社會管理部門內設股室,第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。

四是優化發展環境監測方面沒有不良反映。

三、在制度落實、產業發展和政務公開工作方面。

一是完善落實了局機關各項規章制度,認真填寫了“首問責任登記”並和“限時辦結單”。

二是抓了產業發展。

三是抓好黨務政務公開,在局機關開闢了黨務公開政務公開欄,制定了黨務政務公開方案和政務公開年度計劃,建立了政務公開檔案。

四、在單位效能督查及內部處理和行政、便民服務中心運轉方面。

一是開展了效能督查。堅持對機關效能情況每月至少開展一次督查活動,並做到有記錄。

二是進一步規範行政服務中心視窗運作,推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監察工作。

五、在效能投訴辦理方面。

按程式認真辦理了縣裡交辦件和本單位受理的投訴件,做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止,我局沒有出現違反機關效能有關規定的投訴件。

六、在特色工作方面。

20xx年我局在局機關積極開展了建立市級文明單位活動。通過加強組織領導,嚴格落實責任,完善建立措施,狠抓工作落實,強化監督檢查,務求取得實效等措施,建立活動取得實效。提供了一種很新鮮的方式來寫演講稿。對我的啟發真是很大的。

預算績效管理考核報告15

質量興則經濟興,質量強則經濟強。20xx年,省委、省政府提出了“科學發展,以質取勝,堅定不移地走質量強省之路”的總體要求,把質量強省上升為省委、省政府的戰略決策。磐安作為一個經濟欠發達縣,社會經濟發展受能源、土地、環境、交通等要素制約更多。磐安中小企業多,規模小,基礎差,底子薄,且多數是勞動密集型企業,存在著產業價值鏈低端、產品附加值低下、自主創新能力不強等問題,“十二五”期間,磐安經濟要又好又快發展,就必須走質量強縣之路。如何紮實推進質量強縣工作?本文從分析我縣質量現狀入手,對開展質量強縣工作提一點粗淺建議。

一、我縣“十一五”期間質量工作取得的成效和麵臨的主要問題。

“十一五”以來,縣委縣政府高度重視質量工作,全縣產品質量穩步提高,質量安全狀況總體較好,質量工作對經濟社會發展的拉動力和貢獻率明顯提升。主要體現在以下幾個方面:

一是對質量強縣工作形成了共識。近些年來,縣政府相繼出臺了一系列質量強縣的政策措施,成立了磐安縣質量強

縣工作領導小組,出臺了質量強鎮、強企、強業實施方案並在尖山鎮和2家企業開展了試點工作,設立了縣政府質量獎。二是品牌戰略穩步推進。目前全縣擁有中國馳名商標2件,省名牌產品5個、省著名商標12件,金華名牌產品14個、金華著名商標32件,企業主品牌意識明顯增強,名牌產品對我縣經濟社會發展的拉動力和貢獻率明顯提升。三是我縣產品總體質量水平穩步提高。全縣工業產品國家、省級監督抽查合格率都在93%以上。建築業不斷做大做強,全縣建築工程質量合格率年年達100%。環境質量不斷改善,出界斷面水質常年穩定在二類以上,空氣環境質量全年穩定在二級以上,縣級集中式飲用水源地水質達標率100%,16個鄉鎮建立成全國優美鄉鎮。

四是產品質量整治成效明顯。五年來,圍繞與經濟建設和民生息息相關的產品,通過食品安全專項整治、“十小”行業整頓規範等行動,持續深入地開展整頓和規範市場經濟秩序活動,加大監督檢查力度,有效改善了市場競爭環境和消費環境,質量安全形勢進一步好轉。

但是,我們也要清醒地認識到,當前我縣的質量工作還存在許多問題,主要表現在:一是對質量強縣工作認識還不夠到位。許多企業主質量意識不強,企業質量管理水平不高,產品質量有待進一步提高。多數鄉鎮、部門和企業主對質量強縣工作還比較陌生,沒有成立相應的領導小組,沒有實質

性地開展質量強鎮、強企工作,對質量強縣工作的重要意義還沒有認識到位。二是質量管理基礎工作還比較薄弱。全縣規上企業中,多數企業沒有實施全面質量管理,缺少質量管理人才,缺乏相應的管理制度;品牌意識不強,工業名牌不多,區域名牌、服務業名牌沒有,農優特產也缺少叫得響的品牌;產品無標準生產普遍,參與制訂國家、行業標準的更少;產品很少開展檢驗檢測,計量器具平時很少主動要求檢定等。三是質量強縣工作還沒有形成合力。質量強縣工作主要由產品質量、工程質量、環境質量、服務質量四部分組成,涉及發改、環保、建設等30多個部門和各個鄉鎮、各個企業,關係到全縣的每一個人。但是目前各個部門、鄉鎮都不明確自己要做哪些工作,都還沒有明確的工作目標,部門與部門、部門與鄉鎮都還沒有形成工作合力。四是對質量強縣工作的宣傳還不夠到位。除了少數幾個牽頭部門的具體經辦人員,多數幹部職工和廣大群眾對質量強縣工作知之甚少,新聞媒體對質量強縣工作宣傳不多。

二、對推進質量強縣工作的幾點建議。

質量強縣建設是一項全面性、長期性、綜合性、系統性的工作,也是一項複雜的創新工程,需要全社會的共同參與。為此建議:

(一)提高認識,加強領導。

各鄉鎮黨委、政府和部門要把質量強縣工作納入經濟和社會發展規劃,科學制定“十二五”質量發展規劃,把質量強縣工作放在更加突出的位置上,擺上重要議事日程,主要領導要親自抓。要成立相應的領導小組,落實工作責任,使質量強縣工作真正成為各鄉鎮黨委政府和部門的中心工作之一。建議適時召開全縣質量工作會議,對全縣質量強縣工作作出統一部署。加強政策激勵,設立縣政府質量獎,制訂和完善有關標準化、質量、品牌建設的扶持政策,鼓勵企業提高質量管理水平。將質量強縣工作納入鄉鎮、部門年度考核目標進行考核,簽訂責任書,制定評價辦法,確定評價指標,每年對各鄉鎮、部門完成目標任務及質量建設情況進行綜合考評。

(二)明確目標,突出重點。

質量強縣工作涉及眾多部門和各鄉鎮、各企業,需要調動方方面面力量,必須形成合力。各牽頭部門要及時與上級部門做好溝通,把上級的要求和部署落實到位,明確工作目標,研究完善政策措施,及時解決工作中存在的重點、難點問題。要深入開展調研,儘快制定質量強縣的工作實施意見和行動計劃,認真開展試點工作。各鄉鎮和相關部門也要制訂具體的實施方案,對重點工作和任務進行分解落實,明確責任人,細化任務分工。要突出重點,著重提高事關國計民生的重點領域、重點行業的質量,抓好產品質量、工程質量、服務質量、環境質量的提升。

(三)落實責任,推動創新。

建設質量強縣主體是企業。質量不可能靠管出來,而是靠建出來的。要充分發揮企業的主體作用,從源頭抓起,落實企業對質量的第一責任。企業要進一步加強質量基礎工作,積極推進質量管理、環境管理、職業安全管理等體系認證,加強質量檢驗檢測工作,建設一批質量檢測檢驗中心,提高自身檢驗檢測水平。建立完善質量、計量和標準化等基礎工作,要求企業按標準組織生產,積極參與制訂國家標準、行業標準,鼓勵企業採用國際標準和國外先進標準,推進企業將具有自主智慧財產權的技術和專利及時轉化為標準。要進一步重視質量創新工作,突出技術創新,推進標準創新,大力實施標準化戰略,以標準創新引領技術創新、服務創新和管理創新。企業要強化品牌意識,圍繞我縣主導產業,通過品牌培育、地理標誌保護、商標註冊、專利申請等手段,積極爭創中國名牌(馳名商標)、浙江省名牌(著名商標),擴大知名度和影響力,提高競爭力,努力在我縣形成一批具有核心競爭力的現代產業叢集。同時企業要建立和完善質量問題追溯、缺陷產品召回、市場準入、市場退出和責任追究制度。要完善質量安全風險評估、監測、預警、資訊通報和快速處理制度,切實防範和有效處置質量問題,保障經濟安全執行,維護人民群眾的生命財產安全。

(四)加強宣傳,廣泛參與。

推進質量強縣工作,必須發動群眾、依靠群眾、為了群眾。宣傳部門和新聞媒體要切實緊扣質量強縣建設這個主題,運用簡報、媒體、網路、會議等載體開展聲勢浩大的宣傳活動,使質量強縣工作家喻戶曉,激發各行各業、各職位各工種以及廣大消費者的全民質量意識,為質量強縣建設營造良好的宣傳氛圍和輿論環境。