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專案商業計劃書(通用7篇)

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時間過得真快,總在不經意間流逝,我們的工作同時也在不斷更新迭代中,是時候靜下心來好好寫寫計劃了。什麼樣的計劃才是有效的呢?以下是小編收集整理的專案商業計劃書,歡迎閱讀與收藏。

專案商業計劃書(通用7篇)

專案商業計劃書 篇1

一、專案名稱:

專案單位:

專案負責人:

說明:本創業計劃書為商業機密,所有權屬於xxxxx公司,所涉及的內容和資料只限於已簽署投資(合作)意向書的投資者使用,收到本計劃後,收件方應立刻確認,並遵守以下約定:

1、在未取得xxxx公司的書面許可前,收件人不得將本計劃書的內容複製,洩露或散佈。

2、收件人若無意投資或合作本計劃所述專案,應儘快將本計劃書完整退回。

目錄:

1、計劃摘要

2、企業介紹

3、產品/服務介紹

4、創業團隊

5、市場預測;

6、製造計劃

7、營銷策略

8、財務規劃

9、風險評估

10、發展目

二、企業介紹:

1、企業宗旨:

2、企業的基本情況:

A、

a、企業名稱;

b、成立時間;

c、註冊地點;

d、經營場所;

e、企業的法律形式:有限責任公司;

f、公司法人代表;

g、註冊資本;

h、主要股東:

i、股份比例、

B、

a、企業未來發展的計劃;

b、企業的發展方向和發展戰略

3、企業的發展階段:介紹說明企業發展的不同時期,

A、初創時期,發展早期,穩定發展期,擴張時期的情況。

B、可能出現的企業兼併,企業重組情況,企業產品的市場佔有情況。

三、產品/服務介紹

1、產品/服務的概況:產品/服務的概念,效能,特性,用途及其先進性,創新性和獨特性。

2、產品/服務的競爭力和市場前景:說明企業的產品/服務與同類產品/服務相比的優缺點,消費者選擇使用這種產品/服務的可能性及原因,這種產品與服務的市場空間大小。

3、產品/服務的研發/提供過程:企業的研發成果和成果的先進性;是否通過有資質的機構鑑定;是否獲得有關部門或機構的獎勵;是否參與制定產品的行業標準,質檢標準;是否採用何種方式改進產品的質量和效能;企業是否開發新產品的計劃。

4、產品成本分析:產品研發費用,裝置購置成本,開發人員薪資成本,每件產品的實際成本。

5、產品的品牌和專利:企業為保護自己的產品採取了何種保護措施;產品擁有哪些專利,許可證或者與已申請專利的廠家簽訂了哪些協議。

四、創業團隊:

1、介紹創業團隊的基本情況

2、介紹創業團隊成員尤其是創業核心成員的特長和有關教育,工作背景以及主要投資人和以上人員的持股情況。

3、公司的組織結構圖,各部門的功能與責任,各部門的負責人及主要成員,公司的報酬體系,公司股東名單(認股權,比例,特權),公司的董事會成員,各位董事的背景資料。

五、市場預測:

1、對需求的預測:市場是否存在對這種產品的需求?需求程度是否可以給企業帶來所期望的效益?市場規模多大?需求發展的未來趨向及其狀態如何?影響市場需求的有哪些因素?

2、對市場競爭狀況的分析:市場上主要的競爭對手是誰?是否存在有利於企業產品發展的市場空間?企業預期的市場佔有率是多少?企業進入市場會引起競爭物件何種反應?這些反應對企業發展又會有什麼影響?

3、目標顧客和目標市場的詳細準確的情況。

六、製造計劃:

1、產品製造方式:說明企業是自己設廠(自建廠房,購買廠房,租用廠房,廠房總面積和生產面積,廠房所在地的交通運輸,通訊條件)還是通過委託加工或其他方生產產品、

2、生產裝置:使用什麼裝置,裝置專用還是通用,裝置先程序度如何,價值多少,最大生產能力多大,能否滿足企業產品銷售需求,隨著生產規模擴大是否需要增加或更新裝置,裝置增加與更新的數量和狀況,怎樣做好員工操作技能的培訓工作

3、產品的工藝和質量:

A、產品的生產製造過程,採用何種工藝,工藝流程如何,各工藝流程的質量控制計劃和指標計劃。

B、主要原材料,裝置部件,關鍵零配件等生產必需品的供貨渠道的穩定性,可靠性,質量如何。

C、正常生產條件下,產品的正品率,次品率可控制在何種範圍,如何保證新產品進入規模生產時的穩定性和可靠性。

七、營銷策略:

1、瞭解產品/服務市場以及銷售方式和競爭條件

2、說明市場機構和營銷渠道的選擇

3、營銷隊伍的組建,構成和管理

4、建立穩定銷售網的的策略

5、制定促銷計劃和廣告策略、

6、價格決策和策略

八、財務規劃:

1、創業計劃書的條件假設(財務規劃與企業的生產計劃,人力資源計劃,營銷計劃密不可分)

2、現金流量表,資產負債表,損益表

3、產品在每一時期的發出量是多大?何時開始產品線擴張?每件產品的生產費用是多少?每件產品的定價是多少?使用哪種分銷渠道,預期的成本和利潤分別是多少?要僱傭哪幾種類型的人?僱傭何時開始,工資預算是多少?

4、現金收支分析,資金來源和使用

九、風險評估:

1、政策風險:國家政策的調整和變化導致產品發展和產業格局的變化有可能給企業帶來的政策性風險。

2、不可預見的風險:一些不可預見的事件(戰爭,動亂,天災人禍,大規模流行疾病)也可能導致企業的經營,發展面臨風險。

3、市場風險:國際和國內市場環境的改變,行業競爭的加劇等市場環境的變化也會給企業帶來經營,發展的風險。

4、經營管理風險:經營專案在運營過程中由於決策失誤,開發專案失敗,客戶合作專案流產,工作管理的失誤,工作運營成本增加、

5、財務風險:企業的經營過程中出現投資資金不到位,資金週轉困難,財務管理出現漏洞以及陷入"三角債"困境,都會使企業發展舉步維艱、

十、發展目標:

1、企業發展分為幾個階段,每個階段的重點工作是什麼?

2、企業的短,中,長期發展計劃是什麼?

專案商業計劃書 篇2

一、企業基本情況

企業名稱、地址、電話、傳真、e-mail、聯絡人

專案商業計劃書中應標有成立時間

註冊資本及變更情況(法人程式碼、有形資本、無形資本

經營範圍(是否有特許經營權

股東及股份比例

目前資產情況(總資產、總負債、淨資產、去年銷售收入和純利潤

企業下屬公司、合資公司及關聯公司情況

企業所屬行業和隸屬關係

企業的發展戰略、發展的宗旨、近期和遠期目標

企業職工人數及大專以上技術人員比例

二、企業的管理

企業的組織結構(商業計劃書中最好是畫出結構圖)

企業主要管理者的性別、年齡、學歷、學位、畢業院校及專業、工作簡歷、在目前行業工作年限、獲得的成就等

企業對主要管理和技術人員採取的激勵機制

說明企業的商業機密、技術機密等保護措施

企業關聯經營說明

三、專案商業計劃書中針對擬合作專案產品要有體現

四、合作專案行業及市場分析

五、合作專案產品市場競爭及銷售策略

六、研究與開發

七、合作專案產品生產方案

八、合作專案資金需求情況及融資方案

九、專案實施進度

十、合作專案財務計劃

十一、風險因素請詳細說明該專案實施過程中可能遇到的風險,提出有效的風險控制和防範手段

十二、投資者投資回報和投資退出方式

十三、在專案的商業計劃書中要附錄媒介關於企業產品的報道

專案商業計劃書 篇3

市場調研:

必須在決定投資前進行詳細的市場調查,具體瞭解目標消費群、競爭對手(包括財務狀況、經營現狀、員工人數等)、所在商圈狀況,以及與餐飲行業相關的法律手續、租賃合同、供應商關係等。

選址條件:

所在商圈必須具備辦公中心、商業中心、居住中心三個條件,必須是交通便利、視野寬闊、50米內有停車位置的標準門面。

餐飲特色:

以湘菜和川菜為主菜系,宣揚川湘飲食文化,以“辣“為主色調進行菜色設計,必須有五個以上價格在60元以上的主打菜。擬定規模:面積150平方米左右,2開間門面商鋪,月租金2萬元以內。

擬定人員:

2名廚師,2名助理廚師,4個店面服務員(含領班和收銀),月工資總額控制在1萬元以內。

開業準備:

選址和簽約、工商稅務消防等政府事務、人員招聘和培訓、崗位制度的制定、菜點設計和價格設計、裝修配套和店內裝飾、供應商接觸、首批物料備貨、網路推廣等等。

開業策劃:

試營業一週時間擇日正式開業,開業慶典連續兩週時間,活動期間均可享受活動宣傳的優惠;媒體推廣策劃、戶外現場策劃、店內佈置、促銷活動設計等。

投資預算:

房租和押金週轉資金8萬元,固定資產投資20萬元(裝修15萬元,電器和廚房裝置3萬元,傢俱裝飾等2萬元),物料週轉資金2萬元,合計30萬元。

經營成本:

房租2萬元/月,水電0.2萬元/月,人工1萬元/月,促銷推廣平均0.3萬元/月(節慶日集中使用,每次5000元左右,全年做5次,其餘1.1萬元平時使用),稅金0.1萬元/月,其他開支0.4萬元/月,合計每月成本支出4萬元,每年成本支出48萬元。

固定資產折舊:

固定資產20萬元,預算2年折舊完畢,即平均每月折舊0.834萬元,折舊資金可用於週轉,但必須預算2年後重新裝修。

盈利預算:

預計月營業額12萬元,預計65%毛利(內部必須控制75%以上毛利,留足10%空間用於折扣銷售)即7.8萬元,固定資產折舊0.834萬元/月,成本支出4萬元/月,淨利潤為2.966萬元。年淨利潤為35.592萬元。

生存分析:

單店盈虧平衡點為每月營業額7.44萬元,即平均每天營業額0.248萬元,年營業額89.28萬元。第一年的年營業額如果低於89.28萬元,則不具備生存條件,必須儘快整體商業轉賣;第一年的年營業額高於89.28萬元,則具備了生存條件,可以設法改善;第一年的年營業額達到144萬元則可以邁開步子考慮進一步發展。

利潤分配:

年淨利潤35.592萬元的60%用於提升品牌、繼續投資開店,即21.3552萬元;年淨利潤的40%用於股東分紅,即14.2368萬元。

擴張計劃:

如果第一年的年營業額達到144萬元且淨利潤中用於繼續投資的資金大於20萬元,則第二年開3家分店。

專案商業計劃書 篇4

隨著國民經濟的持續、健康發展,我國進入了快速城市化的階段,城市的居民大量增加,城市居民的消費水平也不斷提高,給我國的農業提出了更高標準的要求。本高效生態農業、農家樂專案試圖通過生態、高效農業同農村旅遊文化產業的結合,探索我國農業、農村發展的新路子。

一、專案介紹

本專案是以生態農業為基礎的,合理的佈局水產、林地和經濟作物;以民俗文化為先導,加強專案的文化、教育功能;以休閒設施、農家樂為核心,吸引城市居民到專案中進行體驗式消費。打造一個集農業生產、農村旅遊文化於一體的大型現代農業旅遊業莊園,成為紮根,輻射半島的城市居民假日短途休閒旅遊目的地。

二、市場調研和分析

本專案涉及的產業有高效生態農業、農家樂、現實版“開心農場”以及戶外運動。

現在高效生態農業已經形成氣候,尤其在城市的大型超市中,有機蔬菜和綠色肉蛋奶受到市民的歡迎,隨著市民消費水平和對食品安全重視程度的提高,高效生態農業的前景勢必更加廣闊。

農家樂作為市民假日近途旅遊的目的地,今年來一直非常火爆。但這一市場目前還比較混亂,經營者更新比較快,很難見到規模大、服務好、持續時間比較長的經營者。這一市場還留給像本專案這樣的後來者很大的空間。

現實版“開心農場”是近年來興起的新事物,主要有“自理式”和“託管式”兩種經營方式,在xx、xx等北方大中城市的xx區已經有了很好的發展,在xx區也取得了初步的成功。現實版“開心農場”起初本是城市居民為了放鬆身心、體驗生活的一種休閒方式,在通貨膨脹預期加大的情況下,又有了降低生活成本的因素,它的發展應該是“方興未艾”!

這裡的戶外運動主要的是素質拓展訓練,是現在各大政府機關、企事業單位、高中專院校和戶外俱樂部非常流行的培訓方式。

本專案涉及的行業都已經有了成功的案例,我們是後來者;但是將這幾個產業整合在一起的專案少之又少,我們又成為了這個細分交叉市場的先到者,擁有比較廣闊的市場前景。

三、生產和營運計劃

我們在辛興鎮西公村考察了一塊專案擬用地,此地由三位農民集體經濟組織的成員承包20年,這三位承包人對土地的開發利用有著極大地熱情和興趣,此地有幾個大小不等的池塘和兩條由水庫引出的水渠,土地部分已經種植了數目可觀的白楊樹,樹齡大多在五年以下,池塘中野生泥鰍比較多,但是此地交通略顯不便,只有便道與外界溝通,不適合大型汽車和機械的進出。

以此地為例,我們的營運計劃可以簡單的概括為兩個階段。第一階段,進行基礎設施建設,此次建設以道路整修為主要內容,使專案擬用地與外界有比較暢通的聯絡。利用當地的自然條件,主要發展水產養殖業。科學佈局水產養殖格局,主要發展甲魚、泥鰍養殖業,同時開展垂釣業務,吸引垂釣愛好者前來垂釣,初步發展以特色餐飲為重點的農家樂。這一階段主要目的一是為了積累資本進行第二階段大規模的基礎設施建設,二是摸索經營經驗。第二階段,在積累充足資金後,進行大規模基礎設施建設,主要是道路、餐飲、住宿設施的建設。現在農家樂專案無法做大規模的很大一部分原因是基礎設施無法滿足市民的要求。因此,此階段的基礎設施建設既要高標準嚴要求,又要結合當地實際。考慮到本專案的主要客戶是城市白領和中產階級,餐飲和住宿設施的建設和營運參照快捷酒店為宜。同時,增加戶外運動專案,比如素質拓展訓練設施和真人CS設施等。在生態高效農業方面加大投入,建設精品菜基地,生態養雞、養豬,不僅做到食品原材料的自給自足,而且可以支撐產品的對外銷售。當然,其中預留一部分土地給現實版“快樂農場”所用。本專案的長期規劃甚至可以引進沼氣技術來,農場內部各部分間互相聯絡,互為支撐,形成一個閉合迴圈、和諧有序的統一整體。

四、營銷計劃

根據專案的營運計劃,我們的營銷計劃也分為兩步走。第一步,初步建立品牌,嚴把產品質量關,嚴格按照國家標準進行養殖,努力將產品引進xx和乃至整個xx的大型超市,同企事業單位的食堂和大型餐飲企業建立良好的夥伴關係,開啟產品銷路,是產品獲得良好的美譽度。第二步,伴隨第二階段的營運,嚴把產品質量關,餐飲、住宿服務關。大力進行品牌的建設和運營,運用平面和網路媒體,建設強勢的新農業品牌。更為重要的是,為我們的.品牌注入深厚的文化內涵,xx是xx文化和大汶口文化的起源地,又擁有豐富的恐龍化石資源,這些都為品牌的建設提供了很好的素材。

五、管理團隊

根據專案營運和營銷計劃,我們需要的人才大體需要以下幾種:

(一)農業專業技術人才,包括經濟作物種植、家畜水產養殖方面的專業技術人才。

(二)酒店餐飲營運等文化旅遊專業技術人才,主要支撐專案的酒店住宿以及戶外運動專案的運營。

(三)營銷人才。現在是市場經濟社會,有市場企業才有發展,營銷人才必不可少。

六、財務計劃

第一階段,工程投資20萬元,購置相關配套設施及尋求相關技術支援,實驗經營期限兩年,到20XX年實現年總產值20萬;

第二階段,總投資100萬元,進行基礎設施建設,大力開展品牌營銷,建設現代化的集農業生產和旅遊觀光為一體的大型莊園。

七、面臨的主要風險

首先,作為一個交叉細分市場的先到者,可參考經驗少是最大的風險。其次,與專案擬用地原承包人的關係問題,因涉及到土地承包等農村比較敏感的問題,也面臨較大風險。第三,在地理位置上本專案擁有一定的劣勢,因為離xx市較遠,很大一部分城市客源被城市近區縣截流,在市場開拓方面困難比較大。因此,專案的特色成為至關重要的問題。

專案商業計劃書 篇5

【引言】

數碼顯微鏡又叫視訊顯微鏡,它是將顯微鏡看到的實物影象通過數模轉換,使其成像在顯微鏡自帶的螢幕上或計算機上。

數碼顯微鏡是將精銳的光學顯微鏡技術、先進的光電轉換技術、液晶螢幕技術完美地結合在一起而開發研製成功的一項高科技產品。從而,我們可以對微觀領域的研究從傳統的普通的雙眼觀察到通過顯示器上再現,從而提高了工作效率。

數碼顯微鏡在觀察物體時能產生正立的三維空間影像。立體感強,成像清晰和寬闊,又具有長工作距離,並是適用範圍非常廣泛的常規顯微鏡。它操作方便、直觀、檢定效率高,如3R的A200數碼顯微鏡其適用於電子工業生產線的檢驗、印刷線路板的檢定、印刷電路元件中出現的焊接缺陷(印刷錯位、塌邊等)的檢定、單板PC的檢定、真空熒光顯示屏VFD的檢定,也可對對印刷網格、字畫等的鑑定等等,它將實物的影象放大後顯示在計算機的螢幕上,可以將圖片儲存,放大,列印。配測量軟體可以測量各種資料。

【目錄】

第一部分摘要

一、數碼顯微鏡概況描述

二、數碼顯微鏡的宗旨和目標

三、數碼顯微鏡目前股權結構

四、已投入的資金及用途

五、數碼顯微鏡目前主要產品或服務介紹

六、市場概況和營銷策略

七、主要業務部門及業績簡介

八、核心經營團隊

九、數碼顯微鏡優勢說明

十、目前數碼顯微鏡為實現目標的增資需求:原因、數量、方式、用途、償還

十一、融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

十二、財務分析:

1、財務歷史資料

2、財務預計

3、資產負債情況

第二部分綜述

第一章數碼顯微鏡介紹

一、數碼顯微鏡的宗旨

二、數碼顯微鏡簡介資料

三、各部門職能和經營目標

四、數碼顯微鏡管理

1、董事會

2、經營團隊

3、外部支援

第二章技術與產品

一、技術描述及技術持有

二、產品狀況

1、主要產品目錄

2、產品特性

3、正在開發/待開發產品簡介

4、研發計劃及時間表

5、智慧財產權策略

6、無形資產

三、數碼顯微鏡產品生產

1、資源及原材料供應

2、現有生產條件和生產能力

3、擴建設施、要求及成本,擴建後生產能力

4、原有主要裝置及需添置裝置

5、產品標準、質檢和生產成本控制

6、包裝與儲運

第三章數碼顯微鏡市場分析

一、數碼顯微鏡市場規模、市場結構與劃分

二、目標市場的設定

三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

四、目前數碼顯微鏡產品市場狀況,產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和)產品排名及品牌狀況

五、市場趨勢預測和市場機會

六、行業政策

第四章競爭分析

一、有無行業壟斷

二、從市場細分看競爭者市場份額

三、主要競爭對手情況:公司實力、產品情況

四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

五、數碼顯微鏡產品競爭優勢

第五章數碼顯微鏡市場營銷

一、概述營銷計劃

二、數碼顯微鏡銷售政策的制定

三、數碼顯微鏡銷售渠道、方式、行銷環節和售後服務

四、主要業務關係狀況

五、數碼顯微鏡銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六、促銷和市場滲透

1、主要促銷方式

2、廣告/公關策略、媒體評估

七、數碼顯微鏡產品價格方案

1、定價依據和價格結構

2、影響價格變化的因素和對策

八、銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售週期的計算。

九、數碼顯微鏡市場開發規劃,銷售目標

第六章投資說明

一、資金需求說明(用量/期限)

二、資金使用計劃及進度

三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)

四、資本結構

五、回報/償還計劃

六、資本原負債結構說明

七、投資抵押

八、投資擔保

九、吸納投資後股權結構

十、股權成本

十一、投資者介入公司管理之程度說明

十二、報告

十三、雜費支付

第七章投資報酬與退出

一、股票上市

二、股權轉讓

三、股權回購

四、股利

第八章風險分析

一、資源風險

二、市場不確定性風險

三、研發風險

四、生產不確定性風險

五、成本控制風險

六、競爭風險

七、政策風險

八、財務風險

九、管理風險

十、破產風險

第九章管理

一、數碼顯微鏡組織結構

二、管理制度及勞動合同

三、人事計劃

四、薪資、福利方案

五、股權分配和認股計劃

第十章財務分析

一、財務分析說明

二、財務資料預測

1、銷售收入明細表

2、成本費用明細表

3、薪金水平明細表

4、固定資產明細表

5、資產負債表

6、利潤及利潤分配明細表

7、現金流量表

8、財務指標分析

專案商業計劃書 篇6

一、專案的簡要介紹

公司快餐專案是某公司進入多元化發展中一個重要的專案,運用三十年某公司的平臺、資源、資金和分析市場行情、行業發展趨勢開展此專案,公司快餐是集客戶訂餐、加工生產、快餐配送為一體的綜合餐飲配送企業,她將通過建立B2C的電子商務訂餐平臺,使客戶能通過此平臺實現線上或者線下預訂、預訂資訊傳送達至加工廠、按照客戶要求實現專業配送。

二、專案的內容

(一)立項依據:

隨著經濟和社會的發展和生活節奏的加快,餐飲行業為了適應新時代的步伐,也開始了向高效快捷的方向發展,快餐行業成為中國餐飲行業的排頭兵。快餐行業以其適應大眾化消費水平,快速應變能力強等特點越來越受廣大消費者的青睞,逐步成為餐飲市場的主力力量。快餐行業的高效便捷,在於快餐企業將生產和配送相結合,形成生產和配送為一條線的綜合餐飲配送企業。某公司與時俱進,在穩做傳統餐飲市場的同時適時的進入新的市場——快餐配送市場。

(二)專案意義:

1、快餐行業已經成為餐飲行業的主體力量,發展快餐行業可以更進一步方便廣大顧客得需要,配合當下高效率、高節奏的社會發展。快餐專案是餐飲市場發展的另一增長亮點,推動餐飲行業穩健、持續發展,推動了產業的進步。

2、某公司進入快餐行業,企業進入多元化發展,在不斷優化和擴充套件的主營業務外,為企業增加另一業務,提升企業實力。

(三)專案的內容及目標

1、專案的內容

運用某公司三十年的平臺、資源、資金及分析市場行情、行業發展趨勢開展此專案,此專案是集客戶訂餐、加工生產、快餐配送為一體的綜合餐飲配送專案。

(2)工作任務

總負責人:①負責快餐專案的整體運營,對外與對內的協調;②負責賬務的處 理③負責產品的策劃與包裝④負責一切事務的處理銷售代表:①負責快餐的銷售;②負責客戶的維護。

廚師:負責產品的製作。

送餐員:負責快餐的配送。

2、專案的目標

成為某城市快餐配送行業的標杆企業並適時進入其他省會城市

三、專案市場定位及分析

(一)市場定位分析

結合市場特點,通過市場分析,本專案的目標客戶群定位於高檔寫字樓內

工作人員、企事業單位職工、產業園區、商業聚集區、會議餐、住宿酒店人員等。我們的市場定位就是:採取無店鋪中經營方式,提供中式快餐外賣和配送。

原因分析如下:

1、這部分人群通常購買力相對較強,對於價格因素相對不太敏感,只要送餐 的質量、口味和服務好,他們樂於點外賣來的便捷與高效。

2、區域企業通常中午休息時間較短,對於專業市場經營者來說,中午也是其 經營活動繁忙時間,就近獲得快捷而營養的快餐,是其最大需求。

3、多數產業園區和商業聚集區就餐不方便,儘管周邊有一些餐館也提供外賣, 採用點菜式服務,雖然菜品會多些,但菜品質量卻較差,一旦進行中午用餐 高峰期,這些餐館往往不能提供外送,為客戶帶來了很多不便,也就為本項 目實施提供了強大的動因。

(二)市場現狀分析

首先,資料分析,就目前某城市現有約1.5萬家餐飲門店,大體上分為四個檔次,高檔(投資規模>1000萬元)、中高檔(1000萬元>投資規模>500萬元)、中檔(500萬元>投資規模>100萬元)、大排檔(100萬元>投資規模>10萬元)和小規模餐館(投資規模

國外快餐企業主要以麥當勞、德克仕、啃德基、必勝客和好倫哥等。這些

企業經營規模較大,服務規範性好,深受廣大兒童、青少年歡迎,但其消費水平也不算低,每次消費通常在幾十元,一般針對中高收入家庭。目前啃德基與宅急送物流聯手已開始開拓外送業務,而且發展很快。對於多數中國民眾成年人來說,長期食用可能會不太適應,中餐快餐配送在國內將來發展必絕對佔主流市場。

因此,中餐快餐配送市場份額巨大,可以進入市場。

四、專案可行性分析

(一)專案SWOT分析

SWOT分析是將對企業內外部條件各方面內容進行綜合和概括,進而分析組織的優劣勢、面臨的機會和威脅的一種方法,通過對企業之內部優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、及對外部之機會(Opportunities)與威脅(Threats)四個構面等做詳細深入之分析,以瞭解企業所處的外部環境與內部環境體制,準確尋找企業發展的機會點,作為準確訂定企業目標和對策的依據,並避免高估或低估目標值。

1、優勢(Strengths)

某公司是專業的餐飲管理公司並且有在餐飲行業30年的發展歷程,有六家直營門店。“公司”的品牌在某城市市乃至在安徽省都盡人皆知,客戶資源豐富,菜餚質量及顧客認可度高,公司化規範管理,企業宣傳平臺廣泛等。運用公司的內部管理機制及品牌效應開展快餐配送專案是很有優勢的,某公司在快餐專案上是有平臺、資源、資金的支援,這都是企業發展快餐專案的優勢。

2、劣勢(Weaknesses)

某公司雖然從事餐飲行業近30年,但是從未真正意義上的從事過快餐領域,

快餐提供給顧客得不僅僅是美味可口、超值的菜餚,更要為顧客提供快捷的送餐服務。

隨著社會資訊化的發展,人們越來越傾向於網路、電話等電子商務平臺消

費,這就要求企業必須建立一套完整的B2C電子商務訂餐平臺,走資訊化的預訂、加工、配送管理。這是企業進入的新領域、新環境,對於企業目前來說,從組建的技術層面、維護層面、管理層面及費用都是比較困難的事情,所以得從基礎的傳統的快餐做起,緊接著配套網路上線。但是這樣操作會使新專案失

去先機和最初展現給顧客得專業、一流等快餐領域的印象對企業後續發展有一定的不良影響。

3、機會(Opportunities)

快餐作為我國餐飲行業的生力軍和現代餐飲的先鋒軍,成為現代餐飲發展

的重要代表力量,對全行業的推動與帶動作用不斷突出,為社會和行業發展做出了積極的貢獻。進入21世紀以來,中國快餐業面臨新的發展條件與機遇,如何推進中國快餐業科學發展和取得新的進步,這是我們當前面臨的任務與挑戰,這也是國家政策的需要。

隨著社會經濟發展和人民生活水平的不斷提高,人們的餐飲消費觀念逐步改變,外出就餐更趨經常化和理性化,選擇性增強,對消費質量要求不斷提高,更加追求品牌質量、品位特色、衛生安全、營養健康和簡便快捷。快餐的社會需求隨之不斷擴大,市場的消費大眾性和基本需求性特點表現得更加充分。現代快餐的操作標準化、配送工廠化、連鎖規模化和管理科學化的理念,經過從探討到實踐的深化過程,目前已廣為接受和認同,並從快餐業擴充套件到餐飲業,成為我國餐飲現代化的重要發展目標與方向。

據初步測算,2007年,全國快餐連鎖經營網點100多萬個,年營業額可達2000億元,將分別佔到餐飲業的22%和20%左右。某城市作為省會城市,是全省政治、經濟、文化和商業中心,經濟水平和消費能力與各地相比較強,近幾年正在進行的特大區域性城市建設讓省會城市某城市注入新的活力,人口增加、土地增加,寫字樓、商業集中區、城市廣場等遞增,這為某城市的餐飲市場尤其是快餐市場提供了新的機遇。某公司應站在行業的最前沿,適時進入該行業。

4、威脅(Threats)

一提起快餐,人們自然就會想到肯德基、麥當勞等國際品牌;快餐企業在

年度餐飲百強企業中三分天下有其一.另外東方的飲食很難影響國際市場,就算是中國幾大名菜在國外也寥寥無幾;東方文化是非常深,但沒有國際語言的支援,沒有很好的理由來說服吃西食的人;東方的飲食是利用藝術技術支援,而西方是科學技術支援,藝術與科學區別在於藝術在個人行為,科學可以複製。

目前某城市快餐領域已經有幾家快餐企業正在發展當中,外地快餐企業也

有不斷擠進某城市市場的態勢,目前某城市快餐市場的競爭日趨激烈,對於現在要進入該領域的企業要求更高。

(二)就存在的問題以及解決辦法等進行分析

針對以上的分析,企業在進入快餐行業既有優勢也有劣勢,既有機會也有

威脅,企業如何能揚長避短,運用最強的一面進入該市場是至關重要的。

1、組建籌備小組,明確的分配工作任務及事務進度表

2、企業需要進一步的市場調查,明確產品的定位、價格、宣傳策略;

3、培養一批電子商務領域專業的人員,開始網站的設計、維護等的操作;

4、選址、組建團隊進入行業營銷宣傳

五、產品的定位及策劃

(一)產品的定位

1、產品的名稱:餐急送

2、產品的定位:提供於各大商業聚集區、寫字樓、公共事業單位、商務餐、會 議等

3、產品的定價:10元-30元

4、產品附加值:體驗各式果品及公司特色經典菜餚

(二)產品的承諾(特色)

1、快餐送達時溫度不低於39.5°

2、半小時內送達

3、快餐持續更新,快餐品種多樣,營養豐富,口味美味

4、明檔生產,視訊直播,乾淨衛生。(網頁中播放)

5、配送服務一流,提供管家式的快餐服務

六、市場和銷售規劃

(一)市場的基本情況:

目前某城市市場快餐領域市場份額巨大,但是競爭激烈,有西式快餐、中式快餐等,但是競爭還處於不穩定狀態,沒有出現壟斷或者寡頭競爭狀態。

(二)專案的生產能力、生產成本,單位銷售價格、主要銷售物件,和預計市場份額

1、生產能力及生產成本

初期,某公司將建設200平方的生產基地,一餐能累計生產1000份,基礎售價成本率為40%,一份的成產成本5-10元。

2、單位銷售價格、主要銷售物件

(1)銷售的價格:按照基礎售價40%進行定價加上營銷費用及績效提成為最終 的銷售價格。一份的價格在10-30元

(2)銷售的物件:提供於各大商業聚集區、寫字樓、公共事業單位、商務餐、 會議

(3)預計計劃份額:預計計劃份額為1000份(後期)

(三)產品的客戶情況,銷售渠道的安排

1、客戶情況

(1)客戶需求一般在中餐,一般寫字樓、商業聚集區、企事業單位中午提供就 餐時間段、地段限制就餐不方便等情況,這類顧客會預訂快餐

(2)一些公司會議或者戶外活動、展廳等,由於時間、場地、費用等限制,組 織方會預訂快餐

(3)目前當下一些80、90不喜愛做飯,因而也預訂快餐

2、銷售渠道

計劃在某城市市內每一個區域建立一個加工基地和預訂平臺,在各客戶分

布密集區建立配送網點

(四)目前市場競爭情況

目前快餐市場中競爭激烈,西餐有:肯地基、麥當勞、必勝客等,中餐有:

老鄉雞、豆撈、福怡嘉、德利軒等

(五)影響產品市場的主要因素

快餐行業競爭激烈,影響產品的競爭要素主要有:產品的品牌、產品的價格、產品的質量、產品的口味、產品的服務(配送和差異化的服務)

快餐行業產品隨著企業的發展,產品的同質化越來越嚴重,從價格上的競爭不能長遠的解決市場的問題,只有從產品的質量和服務質量(配送的速度和差異化的服務)深入研究,才能使企業持續發展。

七、投資預算、融資計劃和效益分析

(一)專案投資和資金安排

快餐專案計劃投入資金100萬元。資金安排如下:

(二)專案的資金結構(就股東的股本投入情況、股東貸款情況以及銀行融資數額進行闡述)

某公司出資:佔股份:

個人出資:佔股份:

合計:

(三)專案的財務預測

1、資本投入預測

預計投入資本60萬元,預留資金40萬元

2、生產成本、銷售計劃、費用、利潤預測

按照日銷售300份,每份單價20元為例,其中每份提取2元作為績效。

(1)生產成本:(20元-2元)X0.4=7.2元

(2)銷售計劃:每日銷售300份

(3)月度費用:①月度房租費6000元;②人工基本工資:8000元;③水電費等:2000元;④投資資產回收:10000 ;⑤所得稅:1.5萬;⑥其他費用:5000元

(4)利潤預測:300X(18-7.2)X30-6000-8000-2000-10000-15000-5000=56200元

3、資金流動、投資效益的回報進行預測

(1)按照預測每月利潤5萬元

(2)投資效益的彙報預測:投資回報率=年利潤或年均利潤/投資總額×100%=50000X12/600000X100%=100%

(四)影響效益的主要因素

1、銷售不到位,未能達到既定的銷售目標

2、產品的成本控制達不到標準,造成浪費;日常費用超標

3、用工成本加大

八、風險評估

1.投資有風險,但是隻有高風險才能獲得高收入,風險和收益並存。快餐專案風險在於1、未能按照專案的計劃開展此項工作,措施市場先機;

2、開展了此專案,因為各種原因導致銷售不到位造成毛利額不高,入不敷出;

3、產品策劃不符合市場的需求。

專案商業計劃書 篇7

引言

在生活中,電影是一種文化,它把永不停息的時間和無窮盡的生活固化為一段段的影像,成為瞬間和永恆對話的中介。忙碌了一天,坐在舒適的影廳裡欣賞一部好看的影片,不僅放鬆了一天的緊張心情,而且得到了美的享受。

電影是一個從上個世紀發展起來的文化產業。電影的核心就是演繹人文社會中人們常見的社會現象,並借用這種現象來表達作者的一些思想情感,讓世人都知道並且了 解作者的想法。

但是電影只是一種傳播的介質。電影獨具的影象與聲音是任何傳播介質都無法比擬的。現代這個社會電影已經轉變成了商業的模式運轉,並且還是利 用故事的核心思想以及設定的場景來表達一個社會現象或者是一個人的人生經歷。隨著人們生活水平的上升,電影逐漸產生了電影文化,電影質量的要求也越來越 高,電影產業也隨之帶動起來了。

在我國曆史背景的影響下,五千年文化歷史的文明古國,人口眾多,生存形態各異,幅員遼闊,多姿多彩。改革開放之後,與世界的交流在逐步擴充套件。近年來,歐美各 國形成了“中國熱”,全世界的人們都有興趣瞭解中國人的生活、情感、文化、國情等等方面的內容,電影是最好的交流方式之一。可是目前電影創新卻相當薄弱, 給人們的印象有些陳舊,迂腐,成為了影響中國發展的障礙。只有不斷地開拓視野,不斷地創新,不斷地進取,才能是電影迴歸到人性多方位的本質特點上,把我給予,運用技術媒體代替傳動宣傳方式,為觀眾呈現出更為優秀的作品,他們迴應的廣大觀眾的真心喜愛,電影市場也會繁榮昌盛,並且逐漸形成有中國特色的電影風 格,奠定中國電影在世界影壇上的地位。

一、專案概況

1、專案簡介

xxxx電影院專案投資2800萬元,佔地14300平方米。影城有代表當今電影工業最高放映技術的數碼放映廳,經常放映原汁原味的外國原版電影(配以中文字幕),八號廳的豪華程度被冠以“電影頭等艙”的美名,這裡有高雅舒適的環境,賞心悅目的視聽效果,奢華的座椅,可以預約開家庭聚會及生日聚會等包場點映。 飲料食品免費。

影城更多地注入了高科技含量,十個電影廳都採用了國際最先進的視聽裝置,如美國strong牌放映機、目前最先進的 2KBARCO高清晰度數字放映機,最好的杜比數碼SRD、DTS等系統還音裝置,英國進口銀幕等。影城的觀影條件也應用了與國外先進影廳接軌的方式,採 放了高坡度無遮檔、低視點及寬排(120cm)距座椅設計。

2、組織架構

3、專案優勢

裝置先進、地理優越、環境舒適、口碑良好、服務到位

二、市場預測

1、行業現狀

電影的發行是從電影的發行公司通過各大院線發行,同一個地區也許有幾個院線,這就意味著有幾家電影院。

假設一個地區只有一家電影院那市場的開發力度則是固定 的,市場的行動方向則是剛性的,只需要通過一些發行方釋出的最新電影影訊就能滿足資訊更新的需要,就能產生影視效益,也就不存在競爭。但如果一個地區有幾 個院線(院線總和>=2)時,此時市場就不是一個剛性的市場了,存在一定的市場彈性,也就存在競爭。因此,在市場營銷的分析上,著重把握消費者的心 理動向,增強消費觀念,在有保有增的原則下更大的瓜分地區的巨大蛋糕。

從片源供應的角度來看,自2002年開始,中國國產電影產量保持高速增長的態勢。2011年全年故事影片產量達到558部,比2010年的526部增長6.08%。在電影產量持續走高的同時,進入院線上映的影片數量增速較慢。2011年院線放映國產影片約154多部,超過三分之二以上影片未能在院線上映。電影產量和上映數量的矛盾依然存在,中國電影產業在數量和質量的平衡上仍然有待加強。

從放映市場供應的角度來看,影院數量和銀幕數量快速增長,影院數量由2005年的1,243家增長到2011年的2,803家,增長了1.26倍;電影銀幕數量由2005年的2,668 塊增長到2011年6,256塊,增長了2.48 倍。但相比於國內電影市場旺盛的需求相比,影片產量、影院和銀幕的數量仍然偏少。以美國等電影成熟市場,銀幕數量的絕對數和人均銀幕仍然都相對較少,市場空間巨大。2009年,美國銀幕數量就達到了39,171塊,是中國銀幕數的8.29 倍;百萬人口銀幕密度,中國僅為7.3塊,遠遠落後於2009年美國的129.8塊。

2、市場前景分析

隨著我國文化體制改革的不斷深入,電影市場的開放程度也必然不斷提高。目前,民營電影發行和放映企業的整體發展水平已經獲得了長足的進步;未來外資的政策限 制也將會逐步寬鬆。更多新競爭主體的進入,必會在一定程度上改變市場現有競爭格局,影院投資成本和運營成本有所增加,從而有可能降低行業的平均利潤水平。

2011年,影院規模的快速擴張導致單銀幕收益減少,從而降低行業的平均利潤水平。2010年年均單銀幕票房收入為155.83萬元,2011年度為133.87萬元,比上年減少21.96萬元,減幅14.09%。

隨著影院投資熱情的釋放,影院和銀幕數量的快速增長趨勢會得到一定的緩解,單銀幕產出將會有所回升。同時國內電影市場的長期旺盛,以及放映技術的不斷革新將 確保院線發行和電影放映企業在較長的時間內保持較高的利潤水平。而且,隨著我國電影整體市場環境的不斷改善和日趨成熟,市場資源向大型電影發行和放映企業 傾斜的趨勢將更為明顯,這使得具有規模優勢的行業領先者的盈利能力在競爭加劇的市場環境中仍能在較長時間內保持較高水平。

3、競爭對手介紹

4、SWOT分析

三、專案運營

1、營銷模式

2、推廣策略

3、 產品策略

4、銷售策略

在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在計劃書中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

四、財務預算

1、 總投資及資金使用計劃

專案預計總投資額為2800萬元。

2、專案總成本費用估算

3、銷售收入及銷售稅金估算

4、損益及利潤分配估算

5、 財務總結

經計算,本專案各項財務盈利能力指標較好,總投資收益率為51.62%,專案資本金淨利潤率為62.3%,所得稅前及稅後全部投資財務內部收益率分別為52.61%和41.71%,均高於設定12%及8%的行業財務基準收益率。不確定性分析顯示本專案具有一定的抗風險能力。本專案財務可行。

五、發展戰略

六、風險控制

專案在建設和運營過程中,能否實現預期經濟目標,存在著許多風險影響因素,其來源於法律法規及政策、市場供需、資源開發與利用、技術的可靠性、工程方案、融資方案、組織管理、環境與社會、外部配套條件等一個方面或幾個方面。經分析識別,本專案的主要風險來自於:市場風險。

專案市場風險決定了專案的收益。經過市場預測分析,本專案產品市場需求量較大,市場競爭能力較強,產品價格取預測相對低值,市場定位價格較低,專案經濟計算穩妥可靠。風險發生的可能性程度為低。

結論

(略)