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關於企業內審崗位的職責

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  1企業內審崗位職責

關於企業內審崗位的職責

1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合並協調社會審計機構開展審計業務。

2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務,積極參加後續教育培訓。

3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定,做好審計檔案保管工作。

4、按照審計工作計劃開展審計業務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。

5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

  2內部審計主管崗位職責

1、根據公司整體戰略規劃,擬定並完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;

6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;

7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;

9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程執行狀況,分析資產報表,判斷企業執行效率,及時發現風險並提出改進建議;

10、熟練使用各種財務軟體,各種辦公軟體。

  3內部審計經理崗位職責

1、在總經理的領導下,主持內務審計部的日常工作;

2、建立健全內審工作規章制度、審計工作流程;

3、擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報總經理批准後組織實施;

4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關係,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;

5、稽核審計工作方案,並對審計方案提出指導性意見;

6、指導下屬的.日常工作,督促下屬的工作進度,並對下屬工作中碰到的關鍵性問題提出指導性解決意見;

7、複核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

8、複核本部門費用,並負責向辦公室提出本部門的採購計劃;

9、制定部門發展計劃並對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議;

10、 負責向公司領導彙報本部門工作,完成公司領導交辦的其他工作任務。