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稽核員的崗位職責

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不少單位都設有稽核員,那麼,以下是小編給大家整理收集的稽核員的崗位職責,供大家閱讀參考。

稽核員的崗位職責

  稽核員的崗位職責1

一、執行酒店財務各項規章制度,服從上級領導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據,核對營業報表和當日各種消費專案明細表,發現錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,並與應收賬款明細賬核對;

2、稽核各種優惠折扣,手續是否完備,並編制優惠折扣明細統計表;

3、完成每日現金結算情況報表,包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填製成本報表。

4、稽核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。

5、稽核客房前臺當天未結賬的餘額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質,票據是否按財經制度上傳,發現差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。

四、稽核記賬的完整和合法依據,稽核賬目的原始單據是否齊全和符合規定,審批手續是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬資料、房價、房號等資訊的電腦輸入是否正確,節省客人的結賬時間。

六、稽核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉瞭解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、並負責保管這些協議,合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目,及時登賬並反映客戶欠款情況,確保應收賬款戶的正確性。

3、按合同、協議等規定的時間及時核對後把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,並加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況,並將欠款情況和催討情況書面報告經理。

七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制,儲存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

  稽核員的崗位職責2

1、負責對部門借款稽核,對出納簽發的支票要索審查無誤後,負責加蓋在銀行備案的印章。

2、負責稽核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

3、負責會計憑證的稽核,保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。稽核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

4、登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。

5、 按照正常審批程式,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6、負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

7、協助財務經理計算分公司工資,並根據稽核過工資表負責及時發放。

8、 負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限於):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9、 裝訂、管理本部門財務檔案。

10、負責領導交辦的有關檔案列印、發放、統計工作。

11、完成領導交辦的其它工作。

  稽核員的.崗位職責3

1、熟悉並掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。

2、按照財務有關規定審查、複核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續是否完備,數字是否準確,附件、印章是否齊全。

3、負責對系統所有錄入資料進行正確性、一致性審查。

4、負責接洽有關部門查詢經費使用狀況,帶給相關資料。主動積累各項有關資料,對會計資料進行分析。

5、每月核對往來款項,及時督促經辦人員辦理結帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款餘額調節表,及時查對未達帳項。

7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據,每月認真稽核票據使用狀況,確保票、款、帳相符。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟體的操作。

9、完成領導交辦的其他工作。

  稽核員的崗位職責4

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批後組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批後組織實施。

四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、專案稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、專案稽核的完成狀況。

六、負責組織實施本級所管領導幹部的經濟職責審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料,彙總稽核狀況、問題,提來源理意見或推薦,報批後執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領導彙報並組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規定程式和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、檔案、總結等工作材料

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作彙報,研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識,完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理資訊系統的管理、相關操作和報表資料的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、推薦,報批後執行。