評估單位: 被評估單位: 時 間:
: 安全評估小組於2015年8月10日至20日,依據《企事業單位內部安全保衛條例》、《銀行業金融機構安全評估辦法》、《銀行業金融機構購安全評估標準》、《銀行業營業場所風險等級和防護級別的規定》(GA38-2004)、《中華人民共和國消防法》、《銀行自助裝置、自助銀行安全防範的規定》(GA745-2015)、《銀行金庫》(JR/T0003-2000)、《專職守護押運人員槍支使用管理條例》等法律規章和有關規定,堅持公開、公平、公正的原則,通過詢問了解安全保衛工作現實狀況及保衛機構設臵和人員配臵情況,查閱有關檔案,實地檢視安全保衛制度、措施的制定和落實情況,物防、技防等治安防範設施的設臵和執行情況,對你單位在 的 個營業場所, 個業務庫, 個自助裝置、自助銀行安全,運鈔安全,消防安全,計算機安全,槍-支-彈-藥安全,案件防範,安全保衛工作基礎等9項內容,逐項逐條評估打分,評估你單位等級為 單位。
一、安全評估各項打分情況;
(一)營業場所安全:扣分 ,得分 ;
(二)業務庫安全:扣分 ,得分 ;
(三)自助裝置、自助銀行安全:扣分 ,得
分 ;
(四)運鈔安全:扣分 ,得分 ;
(五)消防安全:扣分 ,得分 ;
(六)電腦保安:扣分 ,得分 ;
(七)槍-支-彈-藥安全:扣分 ,得分 ;
(八)案件防範:扣分 ,得分 ;
(九)安全保衛基礎工作:扣分 ,得分 ;
二、存在的主要安全隱患:
如:1、營業場所外有圍牆,但未設臵防止攀爬的障礙物。
2、現金業務區出入口安裝了防尾隨緩衝式電控聯動門,但未能正常使用。
3、未安裝與公安機關110聯網的緊急報警裝臵。
4、員工崗位責任區和崗位消防安全職責不清楚。
5、機房未配備專用滅火設施。
6、未及時向員工開展案例警示教育。
7、營業場所有常安全檢查記錄不全。
8、員工未能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛器材和消
防器材,未能全面瞭解安全防範制度,未熟悉本崗位應
急預案處臵方法。
三、導致安全隱患存在的主要原因:
一是各項安全防範條件不具備,二是主觀努力不夠,三是領導重視程度不夠。
四、安全隱患整改意見:
一是存在的安全隱患,按要求及時整改,二是短期不能整改的應採取有效措施確保安全,同時積極向上級彙報爭取最短的時間內進行整改。
喀什地區第 安全評估小組:(組員簽名)
被評估單位:
2015年8月18日
金融安全評估工作彙報 [篇2]
為全面、客觀地反映金融機構安全防範情況,根據《關於銀行業金融機構安全評估工作實施方案的通知》的要求,我行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及環境等各方面進行了全面的自查,現將自查情況彙報如下:
安全檢查小組:
組長:XXX
副組長:XXX
成員:XXX XXX XXX
安全檢查辦公室設在行長辦,定期對營業場所、業務庫、自助裝置、運鈔、消防、計算機、槍-支-彈-藥等進行安全檢查,保衛股長XXX負責各項安全檢查情況的工作彙報。
一、營業場所:
(一)物防設施
1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。
2.網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門, 且符合相關的安全標準。
3.網點現金業務出入口均已安裝金屬防護門,且能正常使用。
4.營業場所外有圍牆且有防止攀爬的障礙物。
5.現金業務區出入口安裝了防尾隨緩衝式電控聯動門,能正常使用。
6.現金出納櫃檯已採用磚石或鋼筋混凝土結構,櫃檯高度>=800mm、寬度>=500mm。
7.現金出納櫃檯上方安裝了透明防護板。
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