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財務內審崗位職責9篇

職場 閱讀(2.39W)

在我們平凡的日常裡,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責包括崗位職務範圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關係等。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎?下面是小編收集整理的財務內審崗位職責,歡迎大家分享。

財務內審崗位職責9篇

財務內審崗位職責1

(1)據國家、集團及公司的有關規章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;

(2)負責公司費用稽核和控制,各類費用和支出單據複核;

(3)負責編制公司財務報表及相關報表,並確保其及時性和準確性;

(4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;

(5)協助處理公司及所屬專案公司年度審計、工商年檢等工作。

財務內審崗位職責2

1、負責編制集團財務分析,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況並結合預算目標、行業動態、業務資訊進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;

2、負責對經營資料的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類資料偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議並持續跟進改進狀況,促進資訊質量持續提升;

3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究並出具專項報告;

4、優化和完善財務分析體系,優化資料分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關制度並監督執行。

財務內審崗位職責3

質量管理體系內審員崗位職責

1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協助公司開展內審工作。

2.負責協助公司對工廠進行稽核。

3.負責協助公司對質量管理體系檔案進行修訂。

4.負責對工廠體系執行的有效性實時進行監控。

5.負責對工廠質量管理體系執行有關資料的統計、分析與反饋。

6.負責對不合格項的.跟蹤驗證工作。

7.會英文優先。

財務內審崗位職責4

1.參與制定部門工作規劃和預算,實施並跟蹤、分析、總結執行情況。

2.參與制定、優化部門制度和工作流程,完善部門及崗位職責。

3.輔助稽核原始憑證,記賬憑證的完整性,合法性,編制、錄入會計憑證,並根據相關會計記錄製作各類攤銷憑證。

4.負責收集、稽核、彙編專案部會計報表,編制本單位除成本外的各類會計報表。

5.負責收集、稽核、彙編專案部審計工作底稿,編制除成本外的審計工作底稿。

6.負責登記各類費用臺賬,分析二級費用開支情況和本單位的財務狀況。

7.負責會計核算軟體的系統管理。

8.負責本單位各類債權債務的`確認與清理。

9.負責工資薪酬核算,計提工資附加費等工作。

10.負責每月裝訂會計憑證,報表,每半年裝訂各種賬頁,每年按規定編制會計檔案清冊,並移送檔案室。

11.協助工會及時提供工會經費,會費計提上繳資料。

12.配合外部審計機構的資料收集,彙總等審計協調工作。

13.遵守集團相關工作管理制度,履行崗位保密職責。

15.完成領導交辦的其他工作。

財務內審崗位職責5

1、負責財務報銷系統設計、優化工作;

2、圍繞財務諮詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;

3、定期進行報銷資料的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯動公司的'業務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。

財務內審崗位職責6

職責描述

1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

2.負責擬定並完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限於內部經濟責任審計、離任審計、專案審計等。

任職要求

1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;

2.具有一定的資料探勘和資料分析能力,熟練操作財務軟體及辦公軟體;

3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的`執行力;

4.對內審工作職能和工作具有深入理解並熱愛審計工作;

5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。

財務內審員崗位

財務內審崗位職責7

1.根據集團總部的'統一安排,及時高效地完成年度預算;

2.負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;

3.負責集團預算執行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的相關資料,推進各業務部門預算使用和管理規範;

4.負責月度/季度/年度預算執行和報告;

5.根據管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;

6.研發費用加計扣除及規劃;

7.及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;

8.與稅務局保持緊密高效聯絡,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;

9.上級交代的其他工作。

財務內審崗位職責8

1、負責編制集團財務分析報告,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況並結合預算目標、行業動態、業務資訊進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;

2、負責對經營資料的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類資料偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議並持續跟進改進狀況,促進資訊質量持續提升;

3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究並出具專項報告;

4、優化和完善財務分析體系,優化資料分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度並監督執行。

財務內審崗位職責9

1.區域個人報銷單據稽核,入賬。

2.區域個人報銷專案和申請人溝通,強化報銷單據合規性。

3.個人報銷專案進項發票賬務處理

4.協助管理個人報銷團隊,包括稽核團隊成員單據,確認入賬,培訓。

5.個人報銷專案BS,科目清理,重點專案追蹤。

6.維護個人報銷員工基本資訊。

7.協助更新報銷政策,

8.協助區域新員工報銷培訓。

9.紙質憑證整理裝訂。

10.其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。