審計的工作職責1
職責:
1、負責對國家財務稅收政策執行、公司財務制度執行情況進行審計;
2、負責對公司全面預算執行、年度目標任務完成情況進行審計;
3、負責對公司資產、負債、所有者權益真實性進行審計;
4、負責對公司內控制度建設及實施情況進行審計;
5、負責對公司資金運用、融資業務辦理及管理情況進行審計;
6、負責對公司流程制度執行、相關崗位離任進行審計;
7、負責對經濟合同的簽訂及執行情況進行審計;
8、負責對銀行帳戶、印鑑、稅務證件及有關檔案管理情況進行監督檢查;
9、協助部門負責人開展公司制度執行檢查、反舞弊調查、預防腐敗建設等工作;
10、領導交代的其他工作。
任職條件:
1、財務、會計、審計、經濟類等相關專業,統招本科及以上學歷;
2、3年以上地產開發/建築施工行業工作經驗,5年以上財務審計經驗;
3、熟悉國家審計、財經等相關法規,熟悉審計、財務、稅收等相關專業知識,熟悉企業內審準則、審計方法等審計業務,國際註冊內審師/註冊會計師證書優先;
5、較強的組織協調能力、溝通能力,較強的`分析、發現問題與判斷能力;
6、具有強烈的事業心和責任心,客觀公正,嚴以律己,良好的職業操守。
審計的工作職責2
1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作並出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,稽核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控稽核報告;
4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查並給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司各項業務活動的'合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
審計的工作職責3
1、依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規範業務流程,降低經營風險和管理風險;
2、組織建立和評價公司內控體系執行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險資訊;
3、組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;
4、編制並組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5、做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;
6、承辦公司領導交辦的其他工作。
審計的`工作職責4
1、按照審計程式和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支援審計發現,並對發現問題進行持續跟蹤;
2、協助開展基於某項業務環節的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的.有效進行評價等工作;
3、做好與被審計單位的溝通協調工作,包括現場和後續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、協助具體審計專案的組織和實施;
5、編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支援審計結論;
6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
7、參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;
8、按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。
審計的工作職責5
職責:
1、熟悉工程管理、招投標流程;
2、熟悉施工現場管理,工程管理相關規範、工藝等知識;
3、熟悉上市公司內部審計相關知識和國家建設行業相關政策、法律、法規;
4、具備工程管理、合約管理技能;
5、具備良好的溝通和文字表達能力;
6、協助部門編制內審方案,整理審計證據,草擬審計報告,提出審計建議。
任職要求:
1、工程、造價相關專業本科以上學歷;
2、5年以上工程、造價工作經驗,其中3年以上房地產企業或造價師事務所的工程審計監察或造價工作經驗;
3、熟悉房地產專案運作流程及房屋建築工程的概預算,有專案現場管理經驗者優先考慮;
4、擅長獨立完成成本、造價、工程流程的審計並出具審計報告;
5、有較強的'分析及文字表達能力。
審計的工作職責6
1、能獨立完成大型集團或上市公司的審計工作;
2、負責審計專案的審計計劃編制調整和執行;
3、對專案成員進行排程和任務分派,解決專案組工作期間提出的常規性專業技術問題;
4、對審計風險進行判斷和控制;
5、對專案進行工時控制和統計,對專案成員進行考核;
6、與客戶溝通,並協調維護客戶關係;
7、出具審計業務報告和其他法定業務報告。
8、大學本科及以上學歷,具備註冊會計師執業資格;
9、具有5年以上會計師事務所審計工作經驗;
10、能夠獨立或帶領團隊完成各項審計工作;;
11、具備良好的溝通表達及協調管理能力並勇於承擔責任;
12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的專案管理經驗及較強的`團隊建設能力;
審計的工作職責7
1.負責參與公司內控體系及財務體系的建設和完善,組織健全規範內控體系風險預警和避險機制;
2.跟蹤制度、流程的執行狀況,及時發現風險並提出改進意見;
3.負責編制常規和專項審計方案,開展常規審計以及各類專項審計;
4.組織、稽核、編寫各項審計報告,確保其準確性、真實性和公正性,對審計中發現的`問題出具改進意見並督促落實;
5.協助財務部門和會計師事務所對公司開展獨立審計活動。
審計的工作職責8
1、客戶上市前的賬務整理,業績、成本核算等工作;
2、協助專案負責人完成各項審計工作;
3、協助編制現場工作計劃,實施各項現場審計程式,完成底稿編寫及複核工作,協助編寫審計報告;
4、完成專案負責人及公司領導交付的其他相關工作。
審計的.工作職責9
1、審批財務收支,審閱財務專題報告和會計報表,對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會籤;
2、編制預算和執行預算,參與擬訂資金使用方案,確保資金的`有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責稽核公司本部各部門上報的會計報表,編制財務綜合分析報告和專題分析報告,為公司領導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程式,經批准後組織實施並監督執行。
審計的工作職責10
完成所分配模組的`審計任務,確保審計進度及質量;
編制工作底稿,充分收集審計證據,確保審計結論公正客觀;
撰寫審計報告,並與被審計單位溝通確認;
審計結束後及時整理並歸檔審計底稿;
上級交辦的其他相關工作。
審計的工作職責11
1、組織起草並維護各項工程審計制度及標準體系,不斷完善工程審計工作質量體系和質量監督體系;
2、積極組織跟蹤學習審計的相關法規和各項業務流程內部控制方法和手段,並結合公司相關政策,及時調整審計制度及方法體系;
3、定期收集工程專案的質量進度投資安全等資訊,參與審查監督並落實建設專案在建設程式和規章制度等方面的執行情況;
4、跟進核對工程款項預(結)算情況和結算送審事宜;
5、對公司重大工程專案的工程建設合同管理招標採購成本控制結算管理等實施合規性審計;
6、對審計工程中發現的`問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通並督促有關單位整改;
7、編寫審計報告,提出改進意見,並督促整改。
審計的工作職責12
1、負責建立和完善審計管理體系內控體系;
2、參與業務部門的流程設計,檢討現有制度流程,從風險和內控角度給予建議;
3、對可能出現的風險進行識別評估和及時解決;
4、針對業務流程管控缺失和不足,提出整改建議並推動落地;
5、通過有效監督控制手段,開展事前事中控制及事後監督,發揮內控預警功能。
審計的`工作職責13
1、參與執行各型別審計業務;
2、獨立承擔小型專案的審計工作;
3、負責編制審計業務工作底稿;
4、負責利用審計方法,幫助客戶實現業務目標、增強管理能力和減少企業風險;
5、按照審計程式要求,通過團隊協作完成審計工作底稿;
6、協助審計經理準備審計資料,在審計經理的指導下完成現場審計工作,整理、歸檔審計工作底稿,撰寫審計報告;
7、助審計經理執行審計現場工作,彙總、整理、裝訂審計檔案,草擬報告;
8、聽從主審人員安排,完成審計工作。
審計的.工作職責14
1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,並貫徹實施;
2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;
3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,並對及時性進行評價;
4、根據公司需求進行諮詢類相關審計。
審計的`工作職責15
1.協助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的`真實性、合規性進行監督、檢查、評價,形成相應工作底稿。
2.及時向上級領導彙報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。
3.協助編寫審計報告。
4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領導交辦的其他任務。