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審計的工作職責(集合15篇)

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審計的工作職責1

1、開展各類具體的審計工作,包括調查、取證、複核、查賬、盤點等各類常規性或非常規性的`審計工作,負責調查、核實經濟事項,蒐集審計證據;

審計的工作職責(集合15篇)

2、根據審計內容編寫審計工作底稿並出具相關方面的審計意見;

3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。

審計的工作職責2

1擬定並完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

2對審計計劃實施方案進行調整和分解;

3組織監督審查經營成果財務管理專案等各項審計活動;

4擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

6督促審計結論和建議的落實,向領導彙報審計問題,協助領導完成內外審計的協調溝通工作;

7參與現場審計,負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,評價和考核審計小組成員的.業績表現。

審計的工作職責3

1、根據行業法規要求,對費用、結算進行稽核,監督各項業務的合規性、真實性與準確性;

2、對學術會議、科室會等業務活動資料進行合規稽核、整理,確保證據鏈的完整、正確;

3、協助做好其他日常合規管理、稽核工作。

4、參與公司的合規體系建設工作,包括業務風險的識別、風險控制的建立、業務流程的梳理與優化、建立標準化業務程式;

5、根據內控分析問題、提出策略指導和建議,並生成報告;

6、負責稽核各部門提交的合同、協議,往來函件,以及對外的`法律文書;

7、領導安排的相關工作。

審計的工作職責4

1、協助審計總監完成對公司各單位財務審計、經濟責任審計工作;

2、協助審計總監完成對公司各單位基建、招投標、採購等過程審計工作;

3、參與現場審計測試,負責整理編制審計工作底稿;

4、完成領導安排的其他工作。

審計的工作職責5

1.協助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價,形成相應工作底稿。

2.及時向上級領導彙報發現的.重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。

3.協助編寫審計報告。

4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;

5.完成領導交辦的其他任務。

審計的工作職責6

職責:

1、參與擬定及完善工程、成本審計管理辦法和規章制度;

2、根據公司要求,對公司專案管理運營過程進行真實性、合規性、效益性審計(主要針對工程管理、成本管理方向),並出具審計報告及建議,根據公司要求跟蹤、督促整改落實;

3、根據年度專案開發計劃,對專案工程節點、成本費用進行監控,及時提出預警。

崗位要求:

1、大專及以上學歷,工程造價、工程管理、工民建相關專業

2、房地產行業企業管理崗位2年以上工作經驗

3、提倡認真負責、注重工作質量和效率,反對不負責任,工作質量差、效率低下

4、在執行中,提倡發揮主觀能動性、找方法、解決問題,反對畏手畏腳或片面執行

5、優秀的溝通、協調能力

審計的工作職責7

職責:

主要負責公司的工程審計工作,為公司節約成本。

崗位要求:

1.30週歲左右;

2.大學本科學歷,財務、會計、審計、財務管理相關專業畢業,可適當放寬;

3.牽頭拿出專案審計方案,全過程跟蹤審計,有施工類企業專案審計經驗優先;

4.有優秀的.組織協調及溝通能力,一到三年工程審計工作經驗優先;

有工程審計工作經驗(有相關證書),略懂財務技能者,或有財會工作經驗,且瞭解工程審計。兩者皆會更佳。

審計的工作職責8

1、對重點業務進行實時實地調研,掌握真實情況,發現制度和操作層面存在的問題和風險。

2、對突發的風險事件,及時實地調查,向中心城市公司提出防範和處置意見並評估中心城市公司提出的防範和處置意見,同時對重要經營資料的`超常波動及時進行實地瞭解。

3、開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業務單位風險防範意識和能力。

4、針對內外部審計發現的問題,推動整改落實,驗收整改效果。

5、督促中心城市公司在全公司範圍對同類問題進行自查自糾。

6、配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。

7、根據總部審計中心要求,與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合,

審計的工作職責9

1.在主管領導下,遵守國家法律法規、公司規章制度,依法實施審計業務。

2.配合協助基建辦、採購部完成基建工程各專業工程造價編制稽核工作及現場審計工作。

3.組織做好基建、裝璜工程專項財務概算執行情況的審計,並對工程材料的'招採、工程簽證和施工情況進行監督。

4.負責做好審計工作的檔案管理工作。

審計的工作職責10

1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法:

2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的`健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

3、根據集團發展戰略,編制集團財務業務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

4、對公司及其下屬企業內部控制制度的制定和執行情況、風險管理情況進行全面梳理,彙總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;

5、及時發現集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;

6、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

審計的工作職責11

1、負責根據公司戰略制定公司年度審計計劃並負責組織實施;

2、負責根據年度審計計劃對公司經營情況進行迴圈審計,並出具審計報告;

3、負責對審計報告發現的問題提出審計建議,並對問題改善的結果和效果進行跟蹤、監督和評價;

4、負責推動公司管理標準建立,優化公司管理流程,完善公司管理體系;

5、負責公司審計團隊搭建,組織能力建設。

審計的`工作職責12

1、協助擬定內部審計專案的.審計計劃,並對業務部門開展內部審計工作;

2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;

3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

4、協助開展資料報送相關資訊系統的需求提出和測試工作。

審計的工作職責13

1 稽核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;

2 對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;

3 分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

4 負責公司工程專案預算審計,結算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監督;

5 負責公司基本建設,修繕工程和材料採購的`招標檔案,施工合同和招投標過程審計監督;

6 對委託外審專案,參與對諮詢公司考察,招標,聯絡,協調委託外審工作,監控審計過程、複核審計報告,把關審計質量。

審計的工作職責14

1、可獨立完成常規內控審計、管理審計、及與業務相關專項類審計工作,對問題點及風險點具有識別的能力;

2、收集、整理審計證據,並進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應審計結論,彙報專案負責人;

3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

4、督促審計結論和建議的落實;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

6、完成公司管理層交代的'其他專項審計工作。

審計的工作職責15

1、根據企業內部控制基本規範、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務迴圈流程審計,發現審計問題並提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告並與被審計單位及部門溝通。

2、協助建立健全健全公司內控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。

3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計,對經營者業績及合規性進行評價。

4、公司管理層委託的`專項反舞弊調查。

5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。