审计的工作职责1
1、开展各类具体的`审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;
2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;
3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。
审计的工作职责2
(一)年度财务预算及其执行情况;
(二)财务收支及其有关的`经济活动;
(三)生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;
(四)建设项目概预算和决算情况;
(五)经济合同的签定及履行情况;
(六)任期经济责任履行情况;
(七)内控审计;
(八)物资审计;
(九)成本审计;
(十)人员离职审计;
(十一)本单位负责人和上级审计机构交办的审计事项。
审计的工作职责3
1、编制安装工程的审计计划、审计方案,组织开展工程审计工作;
2、参与安装工程项目的.合同洽谈,并审定工程相关条款;
3、针对安装工程项目管理中的选材、验收、使用、封样重要环节开展审计,促进安装工程质量和数量的真实准确;
4、审核安装工程项目的价款及款项支付情况;
5、审核安装工程项目的工程变更、工程签证的工程造价以及有关合同;
6、在审计中及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
审计的工作职责4
职责:
1、对公司项目进行工程审计工作。
2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的'合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。
3、不定期选取特殊工程项目,如超过目标成本比重大的部分、变更超出合同总金额多的部分、结算超出合同造价部分等进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性。
4、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。
5、完成好上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、年龄30-45岁,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;
2、熟悉房地产开发管理流程;
3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;
4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。
审计的工作职责5
1、工程审计岗位职责
1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作;
2、经常深入施工现场,了解现场的实际情况,及时掌握和积累第一手资料;
3、及时完成对总工办概算,工程预、结算提供技术支持;
4、负责对各项建设工程项目结算进行审计;
5、加强燃气行业有关设计、施工等专业规范的学习,熟悉各种施工工艺、施工流程,努力提高业务能力;
6、完成领导交办的其他任务。
2、工程审计岗位职责
1.认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。遵守学校各项规章制度,坚持依法审计、秉公办事,保质保量完成审计任务。
2.对学校各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。
3.工程审计人员在进行项目审核时,应严格执行国家有关法律及政策,认真审阅资料,必要时可实地察看施工现场,做好有关记录。
4.在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后,出具工程项目审计报告。
5.参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。在审计工作计划规定的时间内或约定的期限内,完成工程项目的审计。
6.按照学校决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。
7.及时收集基建市场工程造价情况。
8.完成处领导交办的其他工作任务。
3、工程审计人员岗位职责
1.拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;
2.拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;
3.对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
4.负责工程预结算审计、决算审计;
5.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;
6.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;
7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;
8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。
4、工程审计人员岗位职责
1.公司工程招标、投标、定标的备案工作
1.1从工程招标、合同、设备、工艺设备采购定标的全过程把关,出具定标报告。
1.2及时出具审计意见,最终形成审计报告。
1.3同时根据公司内部相关规定对投资项目建设进行全过程的审查监督,
1.4严格审核施工企业的资质,对***无资质等级及不够资质的,取消投标资格。
1.5严格执行公司招标管理办法。
2.工程预算控制、工程进度的拨付工程款全过程跟踪审计工作。
2.1审核工程项目预算控制价、工程分包控制价的合理性出具合理意见。
2.2工程施工阶段、从土建工程、工艺管道安装、电气自动化控制设备安装的进度拨款的`审查工作。
2.3.定期组织对子公司及项目公司工程实施的监督检查。
2.4组织有关人员对公司工程施工过程中发生的有问题签证进行调查,提出建议。
2.5对公司工程实施中发生的风险及时出具体措施和跟踪落实情况。
3.1审计前审查竣工资料是否合理、合法、完善。
3.2重点审查隐蔽验收记录,审查隐蔽工程验收记录。
5、工程审计人员岗位职责
一、认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和行政法规,严格遵守学校的各项规章制度,坚持依法审计,秉公办事。
二、恪守审计职业道德,遵守审计工作纪律。
三、承办领导交办的工程类审计项目和审计任务,保证审计工作质量,并承担相应的审计责任。
四、负责日照校区建筑工程和修缮项目的招投标监督工作。
五、负责日照校区建筑工程和修缮项目的竣工验收工作。
六、负责日照校区建筑工程和修缮项目的施工过程监督及工程结算审计。
七、负责日照校区临时安排的审计任务,及时收集基建市场工程造价情况。
八、加强业务学习,做好个人工作日志、每月写出工作总结。
九、及时完成审计档案的整理、归档工作。
十、完成处领导交办的其他任务。
审计的工作职责6
1)协助中心总监按照国家有关法律法规、审计法规拟定公司审计实施细则;
2)协助中心总监根据教育集团的战略目标、工作目标编制年度审计计划,提交主席或审计委员会审批,并组织实施;
3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性问题,分析原因、寻找对策,并及时的反映至相关管理层,为管理层的决策提供一定的依据;
5)负责监督审计建议的.执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;
6)协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;
7)负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;
8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。
审计的工作职责7
1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议
2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项
3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核
4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核
5、负责报价系统数据的.准确性稽核
6、负责50万以上重大项目稽核
7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核
8、执行上级交代的其他事项
审计的工作职责8
1、完善内控评估体系;
2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算结算招投标合同评审等工作;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、完成项目的尽职调查;
6、负责审计过程中与相关部门的'协调和沟通。
审计的工作职责9
1、协助部门负责人拟订全年审计计划,并按时完成审计计划;
2、按照审计计划和审计项目的特点,制定具体的审计方案;
3、调查、核实审计事项,取得审计证据,并对审计证据真实性、完整性负责;
4、编制审计工作底稿,起草审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,给予公正评价,并提出建议和处理意见;
5、对审计工作的.质量控制负责;
6、完成领导交办的其他工作。
审计的工作职责10
1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;
2、会计凭证合规性、准确性抽查;
3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;
4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;
5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;
6、对财务、经济相关人员的.离职监交和审计。
审计的工作职责11
1、编制完整合理的审计项目工作计划;
2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通;
3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的'工作开展,保证项目顺利实施;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
审计的工作职责12
1根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3负责对公司基本建设投资重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的.结果进行分析和报告;
审计的工作职责13
1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;
2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计,IT系统审计,数据分析等;
3、对财务审计,流程审计,专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;
4、完成对IT风险管理控制,内部控制创建或优化的.相关工作。
审计的工作职责14
职责:
1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;
2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与意见;
3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;
4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的'重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的,有权报请集团启动问责;
5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并提供税务咨询,协助企业做好税收筹划工作;
6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训),完成上级交办的其他审计事项;
任职条件:
1、财务、审计、工商管理、税务等相关专业统招本科及以上学历;
2、高级审计经理原则上应具备中、高级职称以及CPA、CIA、注册税务师等至少一项专业资格;
3、高级审计经理应具备6年以上相关行业内部或外部审计经验;(相关行业包括会计师事务所/房地产开发/酒店/购物中心/物业行业等)
4、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识,了解财务审计全套流程与管理并参与或指导过现代企业内控体系的建立与运行查检;
5、良好的计划能力、组织能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。
审计的工作职责15
1、负责根据公司战略制定公司年度审计计划并负责组织实施;
2、负责根据年度审计计划对公司经营情况进行循环审计,并出具审计报告;
3、负责对审计报告发现的问题提出审计建议,并对问题改善的结果和效果进行跟踪、监督和评价;
4、负责推动公司管理标准建立,优化公司管理流程,完善公司管理体系;
5、负责公司审计团队搭建,组织能力建设。