審計助理工作職責1
1、負責專案收款事宜,跟蹤、掌握收款動態,加速欠款追收,使應收款項控制在定額範圍,確保賬實相符;
2、監督出貨單及發票的簽收情況,跟蹤發票的流向;
3、協助進行預期收款資料分析,促使資金的迴圈週轉、規範、高效、安全;
4、與客戶建立直接對賬渠道,縮短回款週期,催收老款,減少壞賬。
審計助理工作職責2
1、負責根據公司戰略制定公司年度審計計劃並負責組織實施;
2、負責根據年度審計計劃對公司經營情況進行迴圈審計,並出具審計報告;
3、負責對審計報告發現的問題提出審計建議,並對問題改善的結果和效果進行跟蹤、監督和評價;
4、負責推動公司管理標準建立,優化公司管理流程,完善公司管理體系;
5、負責公司審計團隊搭建,組織能力建設。
審計助理工作職責3
根據公司年度經營計劃及風險領域,制定年度內審工作計劃;
對公司內部控制制度、政策和流程進行評估並提出合規建議;
對公司各業務板塊進行日常合規審計及不定期專項審計,按審計工作程式組織編制內審報告,並推動整改措施的落地執行;
對上市公司財務內控重點事項進行受理審查。
審計助理工作職責4
1、協助專案經理(組長)簽定專案業務約定書;制定專案審計實施方案。參與實施專案審計;起草審計報告;審計報告內部複核;收回審計款項;歸集審計底稿資料立卷歸檔。承辦審計組長分派的審計事項並對承辦事項負責。
2、協助專案經理(組長)簽定專案業務約定書,甲乙雙方承諾書。
3、參與審前調查,協助專案經理(組長)制定專案審計實施方案。
4、承辦專案經理(組長)分派的審計事項並對承辦事項負責(包括接、還甲方相關資料辦理交接手續;送達審計報告辦理簽收;收取審計款項等)。
5、按方案分工承辦審計事項,並按規定編制工作底稿和審計證據筆錄
6、彙集工作底稿,按專案經理(組長)安排複核工作底稿。
7、參與擬寫審計報告。
8、參與複核審計報告。
9、歸集審計底稿資料立卷歸檔。
10、完成領導交辦的其它工作任務。
審計助理工作職責5
1、協助部門負責人擬訂全年審計計劃,並按時完成審計計劃;
2、按照審計計劃和審計專案的特點,制定具體的審計方案;
3、調查、核實審計事項,取得審計證據,並對審計證據真實性、完整性負責;
4、編制審計工作底稿,起草審計報告,客觀反映被審計單位或部門的情況,給予公正評價,並提出建議和處理意見;
5、對審計工作的質量控制負責;
6、完成領導交辦的其他工作。
審計助理工作職責6
1、擔當專案組成員,協助專案負責人實施審計準備;
2、按專案負責人分工具體落實、執行審計實施方案;進行內部控制測試,實施審計調查,瞭解被審計單位的內部控制系統建立和有效執行情況;
3、按專案負責人分工收集充分、適當、相關、有用的審計證據;
4、按分工編制審計工作底稿
5、按照檔案管理的要求歸集、整理、專案審計檔案資料;
審計助理工作職責7
1.協助專案經理執行專案、編制底稿;
2.負責編制審計計劃和審計工作統計報表及各類審計報告;
3.負責對審計資料證據進行分類統計並定期歸檔;
4.協助草擬審計報告,提出審計建議;
5.其他領導交辦的臨時性工作。
審計助理工作職責8
1、負責公司現有資源開發,和客戶簽訂企業掛牌重慶otc服務協議;
2、客戶維護,協助企業掛牌重慶otc掛牌成功;
3、組織實施金融市場、行業和相關監管政策的跟蹤分析工作,及時收集、彙總和上報外部市場資訊和產品資訊,為業務發展規劃和產品開發計劃的制定提供參考和依據;
審計助理工作職責9
1、完成專案負責人佈置的工作;
2、獨立承擔小型專案的審計工作;
3、在專案經理的指導下,完成工作底稿的`編制、整理和歸檔工作;
4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
5、完成主管交辦的各項臨時性工作;
6、根據工作表現與考核結果獲得職務晉升。
審計助理工作職責10
1、按照所長或業務主管的要求執行會計、審計和其他公司業務;
2、完成審計,稅務策劃,制度設計等業務專案的具體工作;
3、不斷提高自身素質,並對業務水平的提高和公司發展提出合理化建議;
4、其他需要完成的任務。
審計助理工作職責11
1、按審計專案實施時間和進度,協助審計經理開展各項審計,包括對公司各部門及各業務環節開展內部審計工作;
2、掌握內部控制要點,協助審計經理確定控制要點、內控檢查重點、流程節點;
3、參與對公司各項制度及業務流程的梳理、審查,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
4、能基於資料分析和流程稽核的結果,發現控制弱點、漏洞,並追蹤可能出現的結果;
5、對被審計單位內部控制流程的有效性、一貫性進行測試和評價,分析異常或風險點,提出防控和改善措施;
6、跟蹤、監督審計報告問題改進的落實執行情況;
7、審計檔案整理、歸檔。
審計助理工作職責12
1.上市公司內控合規性工作:按照上市公司內部控制規範、指引及公司內部管理的要求,協助部門領導組織公司的內部審計工作,完成流程梳理、風險識別、控制測試等內部審計工作。
2.風險管理和內部控制工作:根據公司業務和風險情況,開展流程優化、內控設計等工作,為運營部門提出可操作的內部控制提升方案。
3.內部價格稽核,按照採購提供的比價單,核實採購價格。
4.其他上級領導安排的專案或臨時性工作。
審計助理工作職責13
1、參與編制年度審計工作計劃,並參與執行;
2、協助部門完成各類審計相關工作,進行定期或不定期稽查、稽核,跟蹤審計結論和建議的落實;
3、負責或協助完成審計專案工作,並完成內部審計資料收集、整理及底稿的編制及歸檔。
4、協助專案負責人進行資料核對和資料分析。
5、完成部門交辦的其他事項。
審計助理工作職責14
1、根據公司整體戰略規劃,擬定和完善集團內部審計管理制度流程,制定集團年度內審計劃;
2、風險管控:協助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度,對可能出現的風險進行識別、評估;
3、審計工作:根據內審計劃,主導公司內部審計檢查工作,並組織落實,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計等;
4、編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;
5、對集團及各分子公司重大專案及業務操作執行的各個環節進行監控,及時預警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;
6、完成董事長交辦的其他工作。
審計助理工作職責15
1、協助專案經理完成年報審計及各種專項審計工作。
2、能獨立承擔小型專案的審計工作.
3、協助專案經理完成財務、稅務諮詢工作。
4、負責審計專案工作的某一個或幾個模組的憑證稽核、底稿編寫、底稿整理歸檔工作。
5、和其他專案團隊成員建立良好的工作關係,確保專案順利完成。